- [ 索引号 ]
- 115001070092935753/2026-00001
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区杨家坪街道
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2026-02-10
- [ 发布日期 ]
- 2026-02-10
重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处2026年预算公开情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示;负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作。负责制定和实施辖区的社区建设发展规划,努力发展社区服务,开展社区教育。负责指导辖区居委会的组织建设及各项工作,帮助解决居委会的困难、问题,向上级政府反映居委会的意见和要求。负责城市管理工作,努力宣传普及全民健康教育,组织社会单位和居民开展爱国卫生运动。负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作。负责辖区的社会治安综合治理工作;指导、协调辖区内的物业管理工作。负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作。负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业。承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作。与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作,实施普法教育;办理人民群众的来信、来访,及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求。配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产等工作。负责人大、政协地区联络组工作,协助办理人大代表和政协委员的意见、建议,组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)单位构成
本部门为一级预算单位,下属7个二级预算单位,分别是重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处(本级)、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队杨家坪街道大队、重庆市九龙坡区杨家坪街道社区事务服务中心、重庆市九龙坡区杨家坪街道新时代文明实践服务中心、重庆市九龙坡区杨家坪街道便民服务中心(退役军人服务站)、重庆市九龙坡区杨家坪街道物业服务中心、重庆市九龙坡区杨家坪街道综合行政执法大队;内设机构5个,分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数6274.19万元,其中:一般公共预算拨款6214.19万元,政府性基金预算拨款60.00万元。收入较2025年减少141.24万元,主要是基本支出拨款增加302.02万元,项目支出拨款减少443.26万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数6274.19万元,其中:一般公共服务支出预算3367.76万元,国防支出预算3.00万元,文化旅游体育与传媒支出预算85.62万元,社会保障和就业支出预算1846.95万元,卫生健康支出预算107.34万元,城乡社区支出预算521.82万元,资源勘探工业信息等支出预算14.38万元,住房保障支出预算145.31万元,灾害防治及应急管理支出预算122.00万元,其他支出预算60.00万元。支出预算较2025年减少141.24万元,主要是基本支出预算增加302.02万元,项目支出预算减少443.26万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入6214.19万元,一般公共预算财政拨款支出6214.19万元,比2025年减少187.85万元。其中:基本支出2146.06万元,比2025年增加302.02万元,主要原因是人员增加导致人员经费、公用经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出4068.13万元,比2025年减少489.87万元,主要原因是清扫保洁经费、全科网格建设经费等调减,主要用于基层党组织建设、公共服务与基层治理、社区队伍建设、应急保障管理、社会救助等领域。
2026年政府性基金预算收入60.00万元,政府性基金预算支出60.00万元,比2025年增加46.61万元,主要原因是上年经费结转,主要用于失管区域集中整治。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算19万元,比2025年减少36万元。其中:公务接待费5万元,与上年持平;公务用车运行维护费14万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,比2025年减少36万元,主要原因是本年无公务车购置预算安排。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费321.60万元,比上年增加42.50万元,主要原因为人员增加导致公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元:政府采购货物预算10万元;其中一般公共预算拨款政府采购10万元:政府采购货物预算10万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4040.14万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:姜燕妮 联系方式:023-68106370
附表:1.2026年杨家坪街道办事处财政拨款收支总表
2.2026年杨家坪街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2026年杨家坪街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2026年杨家坪街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
5.2026年杨家坪街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表
6.2026年杨家坪街道办事处政府性基金预算支出表
7.2026年杨家坪街道办事处部门收支总表
8.2026年杨家坪街道办事处部门收入总表
9.2026年杨家坪街道办事处部门支出总表(功能科目分类到项)
10.2026年杨家坪街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
11.2026年杨家坪街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
12.2026年杨家坪街道办事处政府采购明细表
13.2026年杨家坪街道办事处部门整体绩效目标表
14.2026年杨家坪街道办事处项目绩效目标表
— 1 —
|
附表1
重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处财政拨款收支总表 | ||||||
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|
|
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单位:万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
6,186.20 |
一、本年支出 |
6,274.19 |
6,214.19 |
60.00 |
|
|
一般公共预算资金 |
6,186.20 |
一般公共服务支出 |
3,367.76 |
3,367.76 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
国防支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
85.62 |
85.62 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
1,846.95 |
1,846.95 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
107.34 |
107.34 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
521.82 |
521.82 |
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
145.31 |
145.31 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
122.00 |
122.00 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
二、上年结转 |
87.99 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
27.99 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
6,274.19 |
支出合计 |
6,274.19 |
6,214.19 |
60.00 |
|
|
附表2
重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
6,214.19 |
2,146.06 |
4,068.13 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,367.75 |
898.58 |
2,469.17 |
|
20101 |
人大事务 |
26.44 |
|
26.44 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
26.44 |
|
26.44 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,178.01 |
846.55 |
2,331.46 |
|
2010301 |
行政运行 |
658.75 |
658.75 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
|
17.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
187.80 |
187.80 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,314.46 |
|
2,314.46 |
|
20123 |
民政事务 |
9.90 |
|
9.90 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
9.90 |
|
9.90 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
101.37 |
|
101.37 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
101.37 |
|
101.37 |
|
20139 |
社会工作事务 |
52.04 |
52.04 |
|
|
2013950 |
事业运行 |
52.04 |
52.04 |
|
|
203 |
国防支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
20306 |
国防动员 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
85.62 |
56.19 |
29.43 |
|
20701 |
文化和旅游 |
85.62 |
56.19 |
29.43 |
|
2070109 |
群众文化 |
26.91 |
|
26.91 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
58.71 |
56.19 |
2.52 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,846.95 |
457.79 |
1,389.16 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
19.92 |
|
19.92 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
19.92 |
|
19.92 |
|
20802 |
民政管理事务 |
330.70 |
|
330.70 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
330.70 |
|
330.70 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
381.00 |
381.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.20 |
2.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
154.05 |
154.05 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77.02 |
77.02 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
147.73 |
147.73 |
|
|
20808 |
抚恤 |
692.00 |
|
692.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
322.50 |
|
322.50 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
53.22 |
|
53.22 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
316.28 |
|
316.28 |
|
20810 |
社会福利 |
328.73 |
|
328.73 |
|
2081002 |
老年福利 |
253.60 |
|
253.60 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
75.13 |
|
75.13 |
|
20811 |
残疾人事业 |
17.81 |
|
17.81 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
17.81 |
|
17.81 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
76.79 |
76.79 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
76.79 |
76.79 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
107.34 |
106.35 |
0.99 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
106.35 |
106.35 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
61.82 |
61.82 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.96 |
16.96 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.24 |
14.24 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.34 |
13.34 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
0.99 |
|
0.99 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.99 |
|
0.99 |
|
212 |
城乡社区支出 |
521.82 |
481.82 |
40.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
501.82 |
481.82 |
20.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
481.82 |
481.82 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
14.38 |
|
14.38 |
|
21505 |
工业和信息产业 |
14.38 |
|
14.38 |
|
2150517 |
产业发展 |
14.38 |
|
14.38 |
|
221 |
住房保障支出 |
145.31 |
145.31 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
145.31 |
145.31 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
132.21 |
132.21 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
13.10 |
13.10 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
122.00 |
|
122.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
122.00 |
|
122.00 |
|
2240104 |
灾害风险防治 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
112.00 |
|
112.00 |
|
附表3
重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
(部门预算支出经济分类科目) | ||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
2,146.06 |
1,730.52 |
415.53 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,606.58 |
1,606.58 |
|
|
30101 |
基本工资 |
387.51 |
387.51 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
192.49 |
192.49 |
|
|
30103 |
奖金 |
357.38 |
357.38 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
177.53 |
177.53 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
154.05 |
154.05 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
77.02 |
77.02 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
75.58 |
75.58 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.84 |
7.84 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.62 |
17.62 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
132.21 |
132.21 |
|
|
30114 |
医疗费 |
13.55 |
13.55 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.80 |
13.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
375.64 |
|
375.64 |
|
30201 |
办公费 |
147.87 |
|
147.87 |
|
30202 |
印刷费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30205 |
水费 |
3.07 |
|
3.07 |
|
30206 |
电费 |
22.83 |
|
22.83 |
|
30207 |
邮电费 |
28.42 |
|
28.42 |
|
30209 |
物业管理费 |
22.56 |
|
22.56 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
10.36 |
|
10.36 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30226 |
劳务费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
30228 |
工会经费 |
18.18 |
|
18.18 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
50.58 |
|
50.58 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.78 |
|
13.78 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
156.33 |
123.94 |
32.39 |
|
30305 |
生活补助 |
141.97 |
114.38 |
27.59 |
|
30307 |
医疗费补助 |
14.36 |
9.56 |
4.80 |
|
310 |
资本性支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
31002 |
办公设备购置 |
7.50 |
|
7.50 |
|
附表4
重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
(政府预算支出经济分类科目) | ||
|
|
|
单位:万元 |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
2,146.06 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
1,211.30 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
837.21 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
257.29 |
|
50103 |
住房公积金 |
99.65 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
17.15 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
283.32 |
|
50201 |
办公经费 |
213.61 |
|
50202 |
会议费 |
1.00 |
|
50203 |
培训费 |
7.93 |
|
50205 |
委托业务费 |
28.00 |
|
50206 |
公务接待费 |
5.00 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
14.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
13.78 |
|
503 |
机关资本性支出 |
7.50 |
|
50306 |
设备购置 |
7.50 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
487.60 |
|
50501 |
工资福利支出 |
395.28 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
92.32 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
156.33 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
156.33 |
|
附表5
重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
19.00 |
|
14.00 |
|
14.00 |
5.00 |
|
附表6
重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
229 |
其他支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
附表7
重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
6,274.19 |
合计 |
6,274.19 |
|
一般公共预算资金 |
6,214.19 |
一般公共服务支出 |
3,367.76 |
|
政府性基金预算资金 |
60.00 |
国防支出 |
3.00 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
85.62 |
|
财政专户管理资金 |
|
社会保障和就业支出 |
1,846.95 |
|
事业收入资金 |
|
卫生健康支出 |
107.34 |
|
上级补助收入资金 |
|
城乡社区支出 |
521.82 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
14.38 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
住房保障支出 |
145.31 |
|
其他收入资金 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
122.00 |
|
|
|
其他支出 |
60.00 |
|
附表8
重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
6,274.19 |
6,214.19 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,367.76 |
3,367.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
26.44 |
26.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
26.44 |
26.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,178.01 |
3,178.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
658.75 |
658.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
187.80 |
187.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,314.46 |
2,314.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20123 |
民政事务 |
9.90 |
9.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
9.90 |
9.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
101.37 |
101.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
101.37 |
101.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20139 |
社会工作事务 |
52.04 |
52.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013950 |
事业运行 |
52.04 |
52.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
85.62 |
85.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
85.62 |
85.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
26.91 |
26.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
58.71 |
58.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,846.95 |
1,846.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
19.92 |
19.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
19.92 |
19.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
330.70 |
330.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
330.70 |
330.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
381.00 |
381.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
154.05 |
154.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77.02 |
77.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
147.73 |
147.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
692.00 |
692.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
322.50 |
322.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
53.22 |
53.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
316.28 |
316.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
328.73 |
328.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
253.60 |
253.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
75.13 |
75.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
17.81 |
17.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
17.81 |
17.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
76.79 |
76.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
76.79 |
76.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
107.34 |
107.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
106.35 |
106.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
61.82 |
61.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.96 |
16.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.24 |
14.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.34 |
13.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
521.82 |
521.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
501.82 |
501.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
481.82 |
481.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150517 |
产业发展 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
145.31 |
145.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
145.31 |
145.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
132.21 |
132.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
13.10 |
13.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
122.00 |
122.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
122.00 |
122.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240104 |
灾害风险防治 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
112.00 |
112.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表9
重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
6,274.19 |
2,146.06 |
4,128.13 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,367.75 |
898.58 |
2,469.17 |
|
20101 |
人大事务 |
26.44 |
|
26.44 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
26.44 |
|
26.44 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,178.01 |
846.55 |
2,331.46 |
|
2010301 |
行政运行 |
658.75 |
658.75 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
|
17.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
187.80 |
187.80 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,314.46 |
|
2,314.46 |
|
20123 |
民政事务 |
9.90 |
|
9.90 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
9.90 |
|
9.90 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
101.37 |
|
101.37 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
101.37 |
|
101.37 |
|
20139 |
社会工作事务 |
52.04 |
52.04 |
|
|
2013950 |
事业运行 |
52.04 |
52.04 |
|
|
203 |
国防支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
20306 |
国防动员 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
85.62 |
56.19 |
29.43 |
|
20701 |
文化和旅游 |
85.62 |
56.19 |
29.43 |
|
2070109 |
群众文化 |
26.91 |
|
26.91 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
58.71 |
56.19 |
2.52 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,846.95 |
457.79 |
1,389.16 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
19.92 |
|
19.92 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
19.92 |
|
19.92 |
|
20802 |
民政管理事务 |
330.70 |
|
330.70 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
330.70 |
|
330.70 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
381.00 |
381.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.20 |
2.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
154.05 |
154.05 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77.02 |
77.02 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
147.73 |
147.73 |
|
|
20808 |
抚恤 |
692.00 |
|
692.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
322.50 |
|
322.50 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
53.22 |
|
53.22 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
316.28 |
|
316.28 |
|
20810 |
社会福利 |
328.73 |
|
328.73 |
|
2081002 |
老年福利 |
253.60 |
|
253.60 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
75.13 |
|
75.13 |
|
20811 |
残疾人事业 |
17.81 |
|
17.81 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
17.81 |
|
17.81 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
76.79 |
76.79 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
76.79 |
76.79 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
107.34 |
106.35 |
0.99 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
106.35 |
106.35 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
61.82 |
61.82 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.96 |
16.96 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.24 |
14.24 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.34 |
13.34 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
0.99 |
|
0.99 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.99 |
|
0.99 |
|
212 |
城乡社区支出 |
521.82 |
481.82 |
40.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
501.82 |
481.82 |
20.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
481.82 |
481.82 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
14.38 |
|
14.38 |
|
21505 |
工业和信息产业 |
14.38 |
|
14.38 |
|
2150517 |
产业发展 |
14.38 |
|
14.38 |
|
221 |
住房保障支出 |
145.31 |
145.31 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
145.31 |
145.31 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
132.21 |
132.21 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
13.10 |
13.10 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
122.00 |
|
122.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
122.00 |
|
122.00 |
|
2240104 |
灾害风险防治 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
112.00 |
|
112.00 |
|
229 |
其他支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
附表10
重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
(部门预算支出经济分类科目) | ||
|
|
|
单位:万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
4,068.13 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
3,020.23 |
|
30201 |
办公费 |
790.67 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.55 |
|
30214 |
租赁费 |
51.46 |
|
30226 |
劳务费 |
2,154.13 |
|
30227 |
委托业务费 |
10.00 |
|
30229 |
其他商品和服务支出 |
12.42 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,033.52 |
|
30304 |
抚恤金 |
322.50 |
|
30305 |
生活补助 |
682.90 |
|
30306 |
救济费 |
27.13 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.99 |
|
312 |
对企业补助 |
14.38 |
|
31204 |
费用补贴 |
14.38 |
|
附表11
重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
(政府预算支出经济分类科目) | ||
|
|
|
单位:万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
4,068.13 | |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
3,020.23 |
|
50201 |
办公经费 |
843.68 |
|
50205 |
委托业务费 |
2,164.13 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
12.42 |
|
507 |
对企业补助 |
14.38 |
|
50701 |
费用补贴 |
14.38 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
1,033.52 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
1,033.52 |
|
附表12 重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | |||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合计: |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
915-重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
915001-重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
915001-重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处(本级) |
50010721Y000000026901 |
公用经费综合定额(行政) |
2010301-行政运行 |
50201-办公经费 |
30201-办公费 |
是 |
预算局确认已审 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
915001-重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处(本级) |
50010721Y000000026901 |
公用经费综合定额(行政) |
2010301-行政运行 |
50306-设备购置 |
31002-办公设备购置 |
是 |
预算局确认已审 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表13
重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处部门整体绩效目标表
|
预算年度:2026 | ||||||||||
|
预算(单位)名称: |
915-重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 |
| ||||||||
|
总体资金情况(万元) |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
6274.19 |
2146.06 |
2146.06 |
|
|
4128.13 |
4128.13 |
|
| ||
|
部 |
整体绩效目标 |
以社区建设为中心,以城市管理和社会保障为重点,以服务发展、构建和谐为目标,统筹辖区社会事务,监督专业管理,组织公共服务,指导社区工作,全面负责辖区公益性、社会性和群众性工作,为区域经济发展和社会进步创造良好环境。 公共服务质量提升,辖区应急安全保障能力增强,市民居住环境品质提升,各项民政救助类资金按时发放,辖区文化氛围增加,经济发展多元并进。 | ||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
社区数量 |
= |
11 |
个 |
10 | |||
|
质量指标 |
|
城市管理民生投诉接案率 |
= |
100 |
% |
15 | ||||
|
质量指标 |
|
网格事件办结率 |
≥ |
95 |
% |
15 | ||||
|
质量指标 |
|
信访问题回复率 |
= |
100 |
% |
15 | ||||
|
时效指标 |
|
民生对象补贴发放及时率 |
≥ |
95 |
% |
15 | ||||
|
效益指标 |
社会效益 |
|
提升辖区居民生活品质与社区归属感,增强公共服务可及性与公平性,促进基层治理高效与社区平安和谐,持续改善人居环境与社会文明程度。 |
定性 |
优 |
|
20 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
辖区居民对街道工作满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 | |||
|
附表14 重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处项目绩效目标表 | ||||||||||||
|
单位信息: |
915001-重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处(本级) |
项目名称: |
社区服务群众专项经费 |
职能职责与活动: |
0501-党的建设/03-组织工作 | |||||||
|
主管部门: |
915-重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处 |
项目经办人: |
张毅 |
项目总额: |
220 | |||||||
|
预算执行率权重(%): |
10 |
项目经办人电话: |
68106375 |
其中: |
财政资金: |
220 | ||||||
|
整体目标: |
提升社区服务群众工作水平,为特殊群体提供更好的便民、公益服务,丰富辖区文化活动,更好开展社区民主管理、社情民意调查、社区环境治理及治安防控。 |
财政专户管理资金: |
0 | |||||||||
|
单位资金: |
0 | |||||||||||
|
社会投入资金: |
0 | |||||||||||
|
银行贷款: |
0 | |||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
备注 |
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
社区服务群众经费预算标准 |
= |
|
20 |
万元/个 |
20 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
经费拨款及时率 |
≥ |
|
90 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
服务群众社区数量 |
= |
|
11 |
个 |
20 |
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
提升社区服务效能,解决群众急难愁盼,增进民生福祉,凝聚基层治理合力。 |
定性 |
|
优 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
|
80 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
915重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处2026年预算公开情况说明.doc
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