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重庆市九龙坡区人民政府关于2025年区级财政预算调整方案 (草案)的报告

重庆市九龙坡区人民政府

关于2025年区级财政预算调整方案

(草案)的报告

——20251128日在区十九届人大常委会第30次会议上

主任、各位副主任,各位委员:

受区人民政府委托,现将2025年区级财政预算调整方案(草案)报告如下:

一、区级财政预算调整事由

按照《中华人民共和国预算法》第六十七条“经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算,在执行中出现下列情况之一的,应当进行预算调整:(一)需要增加或者减少预算总支出的;(四)需要增加举借债务数额的。”相关规定,对我区收入支出规模及债务数额进行调整。

(一)一般公共预算调整

本级收入调减99068万元。由于区级税收收入和非税收入不及预期,预计税收收入调减62147万元,由461036万元调减至398889万元;非税收入调减36921万元,由258439万元调减至221518万元。

转移性收入调增99163万元。其中上级补助收入增加51969万元,由229433万元调增至281402万元;政府债务转贷收入增加一般债券47600万元,由245282万元调增至292882万元;国有资本经营预算收入调入一般公共预算减少406万元,调入资金由141560万元调减至141154万元。

(二)政府性基金预算调整

本级收入调减16万元。由于住房城乡建设部门预计收取的污水处理费减少16万元,政府性基金预算本级收入调减16万元,由240万元,调减至224万元。

转移性收入增加998486万元。上级补助收入增加189216万元,由467410万元调增至656626万元;政府债务转贷收入增加新增专项债券776100万元,增加再融资专项债券33170万元,由110330万元调增至919600万元。

(三)国有资本经营预算调整

国有资本经营预算本级收入调减406万元,由21560万元调减至21154万元;调入一般公共预算资金由21560万元调减至21154万元。调减原因为国有企业利润收入上缴减少406万元。

(四)政府债务调整

市财政局暂未下达我区2025年新增政府债务限额。我区预计全年发行新增债券82.37亿元,其中:一般债券4.76亿元,专项债券77.61亿元。

按照《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》规定,为确保收支平衡,对上述收支调整事项相应编制区级预算调整方案(草案)。

二、区级财政预算调整方案

(一)一般公共预算

全区一般公共预算收入总计调整为1493894万元,调增95万元。具体调整方案为:

1.本级收入调整为620407万元,调减99068万元。其中税收收入调减62147万元,非税收入调减36921万元。

2.转移性收入调整为873487万元,调增99163万元。其中上级补助收入调增51969万元,一般债务转贷收入调增47600万元,国有资本经营预算调入调减406万元。

全区支出预算总计调整为1493894万元,调增95万元。其中:本级支出预算调整为1115072万元,调减36601万元;转移性支出调整为378822万元,调增36696万元。

(二)政府性基金预算

全区政府性基金预算收入总计调整为1701944万元,调增998470万元。具体调整方案为:

1.本级收入调整为224万元,调减16万元。

2.转移性收入调整为1701720万元,调增998486万元。主要是土地收入等上级补助收入调整为656626万元,调增189216万元;政府专项债务转贷收入调整为919600万元,调增809270万元。

全区支出预算总计调整为1701944万元,调增998470万元。其中:区本级支出预算调整为1375274万元,调增922373万元;转移性支出预算调整为326670万元,调增76097万元。

(三)国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入总计调整为21553万元,调减406万元。其中:本级收入预算调整为21154万元,调减406万元。

区级支出预算总计调整为21553万元,调减406万元。其中:国有资本经营预算收入调入一般公共预算资金调整为21154万元,调减406万元。

三、其他重点报告事项

(一)新增债券安排情况

2025年我区预计发行新增债券82.37亿元,其中:新增一般债券4.76亿元,主要用于育才实验学校华岩分校、陈家坪小学、石新路小学等多所学校建设。新增专项债券77.61亿元,主要用于九龙坡区老旧小区改造及城市智能化配套项目、西部(重庆)科学城黄磏港产业新城项目、九龙新商圈城市更新暨老旧小区项目等重点项目建设。

(二)中央直达资金使用情况

截至20251031日,我区收到中央直达资金46567万元,已分配46567万元,分配进度为100%,形成支出25400万元,支付进度为55%。主要用于教育、卫生、就业、基本民生、安居工程等重点领域,有效保障困难群众基本生活,充分发挥直达资金保民生、强基层的作用,切实维护社会稳定。

(三)上级转移支付情况

2025年年初预算上级提前下达转移支付697242万元,截至1031日已累计下达上级转移支付938427万元,较年初预算增加241185万元。

一般公共预算已下达上级转移支付281402万元,较年初预算增加51969万元。其中:育儿补贴、优抚和困难群众救助资金、基本公共卫生服务补助资金、就业补助资金等22075万元;保障性安居工程14939万元;城乡义务教育补助经费、教育发展引导资金等5194万元;中心城区生活垃圾收集转运资金、大气污染防治资金等2278万元。

政府性基金预算已下达上级转移支付656626万元,较年初预算增加189216万元。其中:土地返还收入138878万元,重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造、长江沿线高质量绿色融合发展领域沿江污水厂网河湖一体化综合治理、大规模设备更新和消费品以旧换新、住宅老旧电梯更新改造等超长期特别国债资金42733万元,彩票公益金2075万元。

(四)预备费使用情况

预备费安排13000万元,截至1031日,已使用200万元,全部用于清算疫情防控相关工作。

当前经济恢复的基础仍不牢固,土地市场持续低迷,“三保”、城市运维等支出体量大、刚性增长,财政“紧平衡”矛盾十分突出。区政府将坚持稳中求进、以进促稳,强化举措、精准发力,在区人大的监督指导下,全力兜牢重点领域保障底线,有效化解地方债务风险,保障财政平稳运行。

以上报告,请予审议。

附:1.九龙坡区2025年一般公共预算收支调整预算表

    2.九龙坡区2025年一般公共预算支出调整预算表

    3.九龙坡区2025年政府性基金预算收支调整预算表

    4.九龙坡区2025年政府性基金预算支出调整预算表

    5.九龙坡区2025年国有资本经营预算收支调整预算

    6.九龙坡区2025年政府债券资金安排表


1

九龙坡区2025年一般公共预算收支调整预算表

单位:万元

预算数

调整数

调整预算数

预算数

调整数

调整预算数

1493799

95

1493894

1493799

95

1493894

区级收入合计

719475

-99068

620407

区级支出合计

1151673

-36601

1115072

(一)税收收入

461036

-62147

398889

一、一般公共服务支出

91051

6995

98046

增值税

90792

12504

103296

二、国防支出

961

98

1059

企业所得税

30618

8722

39340

三、公共安全支出

71034

4623

75657

个人所得税

12077

3156

15233

四、教育支出

287566

10632

298198

资源税

5

854

859

五、科学技术支出

17987

5007

22994

城市维护建设税

13852

233

14085

六、文化旅游体育与传媒支出

9436

590

10026

房产税

24315

4251

28566

七、社会保障和就业支出

179971

-37215

142756

印花税

23713

2878

26591

八、卫生健康支出

101994

-7108

94886

城镇土地使用税

26936

8339

35275

九、节能环保支出

47370

-11468

35902

土地增值税

178775

-89458

89317

十、城乡社区支出

125396

-1901

123495

耕地占用税

757

1492

2249

十一、农林水支出

27468

-5378

22090

契税

58996

-15197

43799

十二、交通运输支出

14798

3150

17948

环境保护税

194

51

245

十三、资源勘探工业信息等支出

15599

3903

19502

其他税收收入

6

28

34

十四、商业服务业等支出

1918

845

2763

(二)非税收入

258439

-36921

221518

十五、金融支出

111

7

118

专项收入

15450

0

15450

十六、自然资源海洋气象等支出

2591

985

3576

行政事业性收费收入

511

-74

437

十七、住房保障支出

70622

21337

91959

罚没收入

17553

-2573

14980

十八、粮油物资储备支出

2301

0

2301

国有资源(资产)有偿使用收入

223156

-33961

189195

十九、灾害防治及应急管理支出

13106

519

13625

捐赠收入

0

0

0

二十、预备费

13000

0

13000

政府住房基金收入

493

-313

180

二十一、其他支出

32222

-32222

0

其他收入

1276

0

1276

二十二、债务付息支出

25156

0

25156

二十三、债务发行费用支出

15

0

15

转移性收入合计

774324

99163

873487

转移性支出合计

342126

36696

378822

一、上级补助收入

229433

51969

281402

一、上解支出

65958

35842

101800

二、债务转贷收入

245282

47600

292882

二、地方政府一般债务还本支出

276168

854

277022

三、动用预算稳定调节基金

68068

0

68068

四、调入资金

141560

-406

141154

五、上年结转

89981

0

89981


2

九龙坡区2025年一般公共预算支出调整预算表

(支出按功能分类到项)

单位:万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

预算数

调整数

调整预算数

本级支出合计

1151673

-36601

1115072

201

一般公共服务支出

91051

6995

98046

20101

人大事务

1792

111

1903

2010101

行政运行

734

6

740

2010102

一般行政管理事务

239

-119

120

2010104

人大会议

150

50

200

2010106

人大监督

60

0

60

2010107

人大代表履职能力提升

37

0

37

2010108

代表工作

110

0

110

2010150

事业运行

127

11

138

2010199

其他人大事务支出

333

165

498

20102

政协事务

1329

107

1436

2010201

行政运行

807

64

871

2010202

一般行政管理事务

49

6

55

2010204

政协会议

65

12

77

2010205

委员视察

46

0

46

2010206

参政议政

199

0

199

2010250

事业运行

122

-5

117

2010299

其他政协事务支出

41

30

71

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

41239

294

41533

2010301

行政运行

12231

176

12407

2010302

一般行政管理事务

8422

-870

7552

2010303

机关服务

36

0

36

2010305

专项业务及机关事务管理

4978

135

5113

2010350

事业运行

4764

345

5109

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10807

509

11316

20104

发展与改革事务

2816

1349

4165

2010401

行政运行

911

12

923

2010406

社会事业发展规划

1442

1264

2706

2010408

物价管理

9

0

9

2010450

事业运行

278

30

308

2010499

其他发展与改革事务支出

176

43

219

20105

统计信息事务

1157

14

1171

2010501

行政运行

468

-1

467

2010502

一般行政管理事务

23

0

23

2010505

专项统计业务

214

0

214

2010506

统计管理

60

0

60

2010507

专项普查活动

66

0

66

2010508

统计抽样调查

35

10

45

2010550

事业运行

108

6

114

2010599

其他统计信息事务支出

182

0

182

20106

财政事务

1560

1696

3256

2010601

行政运行

1113

101

1214

2010602

一般行政管理事务

444

35

479

2010608

财政委托业务支出

1560

1560

2010699

其他财政事务支出

3

0

3

20107

税收事务

6594

0

6594

2010799

其他税收事务支出

6594

0

6594

20108

审计事务

480

2

482

2010801

行政运行

2

2

2010899

其他审计事务支出

480

0

480

20111

纪检监察事务

4289

525

4814

2011101

行政运行

2872

129

3001

2011102

一般行政管理事务

1108

286

1394

2011150

事业运行

173

2

175

2011199

其他纪检监察事务支出

135

109

244

20113

商贸事务

2871

-13

2858

2011301

行政运行

546

-7

539

2011302

一般行政管理事务

353

0

353

2011308

招商引资

959

3

962

2011350

事业运行

645

-9

636

2011399

其他商贸事务支出

368

0

368

20123

民族事务

96

20

116

2012304

民族工作专项

80

20

100

2012399

其他民族事务支出

16

0

16

20126

档案事务

458

17

475

2012601

行政运行

213

18

231

2012604

档案馆

234

0

234

2012699

其他档案事务支出

10

0

10

20128

民主党派及工商联事务

442

42

484

2012801

行政运行

114

43

157

2012850

事业运行

104

-1

103

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

224

0

224

20129

群众团体事务

1139

228

1367

2012901

行政运行

502

52

554

2012902

一般行政管理事务

24

0

24

2012906

工会事务

11

-1

10

2012950

事业运行

107

14

121

2012999

其他群众团体事务支出

495

163

658

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2193

552

2745

2013101

行政运行

1346

55

1401

2013102

一般行政管理事务

184

280

464

2013105

专项业务

453

0

453

2013150

事业运行

168

12

180

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

43

204

247

20132

组织事务

1514

169

1683

2013201

行政运行

615

104

719

2013202

一般行政管理事务

43

-21

22

2013250

事业运行

52

15

67

2013299

其他组织事务支出

803

72

875

20133

宣传事务

1440

27

1467

2013301

行政运行

372

21

393

2013350

事业运行

126

7

133

2013399

其他宣传事务支出

943

-2

941

20134

统战事务

1286

1214

2500

2013401

行政运行

368

56

424

2013402

一般行政管理事务

78

18

96

2013404

宗教事务

201

1119

1320

2013405

华侨事务

30

0

30

2013450

事业运行

160

23

183

2013499

其他统战事务支出

447

0

447

20135

对外联络事务

0

2

2

2013550

事业运行

2

2

20136

其他共产党事务支出(款)

1875

1044

2919

2013601

行政运行

576

19

595

2013602

一般行政管理事务

481

1019

1500

2013650

事业运行

69

-1

68

2013699

其他共产党事务支出(项)

750

6

756

20137

网信事务

702

308

1010

2013701

行政运行

101

8

109

2013702

一般行政管理事务

314

291

605

2013750

事业运行

286

10

296

20138

市场监督管理事务

561

35

596

2013804

市场主体管理

35

35

2013805

市场秩序执法

5

0

5

2013808

信息化建设

1

0

1

2013810

质量基础

20

0

20

2013816

食品安全监管

62

0

62

2013899

其他市场监督管理事务

473

0

473

20139

社会工作事务

14902

-841

14061

2013901

行政运行

153

21

174

2013902

一般行政管理事务

124

-27

97

2013903

机关服务

18

0

18

2013904

专项业务

13814

-1052

12762

2013950

事业运行

643

116

759

2013999

其他社会工作事务支出

150

101

251

20140

信访事务

316

93

409

2014004

信访业务

10

0

10

2014099

其他信访事务支出

306

93

399

203

国防支出

961

98

1059

20306

国防动员

961

89

1050

2030601

兵役征集

101

0

101

2030603

人民防空

521

15

536

2030607

民兵

300

74

374

2030699

其他国防动员支出

39

0

39

20399

其他国防支出(款)

0

9

9

2039999

其他国防支出(项)

9

9

204

公共安全支出

71034

4623

75657

20402

公安

69083

3800

72883

2040201

行政运行

47783

1696

49479

2040219

信息化建设

973

204

1177

2040220

执法办案

4629

1442

6071

2040299

其他公安支出

15698

458

16156

20404

检察

0

200

200

2040499

其他检察支出

200

200

20405

法院

0

140

140

2040504

案件审判

140

140

20406

司法

1926

488

2414

2040601

行政运行

842

18

860

2040602

一般行政管理事务

111

30

141

2040604

基层司法业务

150

33

183

2040605

普法宣传

114

0

114

2040607

公共法律服务

200

21

221

2040608

国家统一法律职业资格考试

22

0

22

2040610

社区矫正

212

0

212

2040612

法治建设

205

101

306

2040650

事业运行

53

-1

52

2040699

其他司法支出

16

287

303

20499

其他公共安全支出(款)

20

0

20

2049999

其他公共安全支出(项)

20

0

20

205

教育支出

287566

10632

298198

20501

教育管理事务

33492

-21237

12255

2050101

行政运行

1189

62

1251

2050102

一般行政管理事务

340

66

406

2050199

其他教育管理事务支出

31963

-21365

10598

20502

普通教育

226931

29587

256518

2050201

学前教育

15918

4261

20179

2050202

小学教育

85076

15895

100971

2050203

初中教育

41999

9875

51874

2050204

高中教育

75363

4450

79813

2050299

其他普通教育支出

8575

-4894

3681

20503

职业教育

13888

695

14583

2050302

中等职业教育

13888

152

14040

2050399

其他职业教育支出

543

543

20504

成人教育

882

-18

864

2050404

成人广播电视教育

717

-18

699

2050499

其他成人教育支出

165

0

165

20507

特殊教育

487

72

559

2050701

特殊学校教育

369

190

559

20508

进修及培训

1886

563

2449

2050801

教师进修

1814

295

2109

2050802

干部教育

40

300

340

20509

教育费附加安排的支出

10000

970

10970

2050901

农村中小学校舍建设

52

52

2050903

城市中小学校舍建设

354

354

2050904

城市中小学教学设施

3300

774

4074

2050905

中等职业学校教学设施

1900

0

1900

2050999

其他教育费附加安排的支出

4800

-210

4590

206

科学技术支出

17987

5007

22994

20601

科学技术管理事务

8287

-5691

2596

2060101

行政运行

464

43

507

2060102

一般行政管理事务

9

1

10

2060199

其他科学技术管理事务支出

7814

-5735

2079

20604

技术研究与开发

15

18960

18975

2060404

科技成果转化与扩散

15

203

218

2060499

其他技术研究与开发支出

18757

18757

20605

科技条件与服务

0

583

583

2060599

其他科技条件与服务支出

583

583

20607

科学技术普及

674

16

690

2060701

机构运行

128

6

134

2060702

科普活动

143

0

143

2060704

学术交流活动

23

0

23

2060799

其他科学技术普及支出

381

9

390

20608

科技交流与合作

9010

-8860

150

2060899

其他科技交流与合作支出

9010

-8860

150

207

文化旅游体育与传媒支出

9436

590

10026

20701

文化和旅游

6401

-35

6366

2070101

行政运行

906

96

1002

2070102

一般行政管理事务

136

430

566

2070104

图书馆

161

0

161

2070108

文化活动

52

3

55

2070109

群众文化

333

87

420

2070111

文化创作与保护

48

4

52

2070112

文化和旅游市场管理

51

0

51

2070113

旅游宣传

160

0

160

2070114

文化和旅游管理事务

5

5

2070199

其他文化和旅游支出

4555

-661

3894

20702

文物

732

239

971

2070201

行政运行

2

1

2

2070204

文物保护

196

0

196

2070205

博物馆

193

208

401

2070299

其他文物支出

341

31

372

20703

体育

260

12

272

2070302

一般行政管理事务

21

0

21

2070308

群众体育

70

0

70

2070399

其他体育支出

169

12

181

20708

广播电视

2044

373

2417

2070808

广播电视事务

2044

373

2417

208

社会保障和就业支出

179971

-37215

142756

20801

人力资源和社会保障管理事务

53117

-43233

9884

2080101

行政运行

2473

17

2490

2080102

一般行政管理事务

44063

-43999

64

2080103

机关服务

18

0

18

2080104

综合业务管理

40

0

40

2080105

劳动保障监察

14

0

14

2080106

就业管理事务

88

0

88

2080108

信息化建设

148

0

148

2080109

社会保险经办机构

2788

0

2788

2080112

劳动人事争议调解仲裁

15

0

15

2080116

引进人才费用

169

169

2080150

事业运行

112

20

132

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

3358

560

3918

20802

民政管理事务

6883

174

7057

2080201

行政运行

760

39

799

2080202

一般行政管理事务

1568

-156

1412

2080206

社会组织管理

26

24

50

2080299

其他民政管理事务支出

4529

267

4796

20805

行政事业单位养老支出

58037

5961

63998

2080501

行政单位离退休

250

5

255

2080502

事业单位离退休

140

2

142

2080503

离退休人员管理机构

60

0

60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29700

3045

32745

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14873

1780

16653

2080599

其他行政事业单位养老支出

13015

1128

14143

20806

企业改革补助

0

590

590

2080699

其他企业改革发展补助

590

590

20807

就业补助

6839

3872

10711

2080701

就业创业服务补贴

248

0

248

2080702

职业培训补贴

500

0

500

2080704

社会保险补贴

4000

612

4612

2080705

公益性岗位补贴

1000

0

1000

2080711

就业见习补贴

500

0

500

2080799

其他就业补助支出

591

3260

3851

20808

抚恤

9256

2000

11256

2080801

死亡抚恤

930

1757

2687

2080802

伤残抚恤

1475

-22

1453

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

622

-75

547

2080805

义务兵优待

427

439

866

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

27

0

27

2080899

其他优抚支出

5776

-100

5676

20809

退役安置

15592

2664

18256

2080901

退役士兵安置

1029

253

1281

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

11067

2711

13778

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

920

-335

585

2080904

退役士兵管理教育

2

2

2080905

军队转业干部安置

919

176

1095

2080999

其他退役安置支出

1657

-142

1515

20810

社会福利

2070

1393

3463

2081001

儿童福利

140

20

160

2081002

老年福利

1431

22

1453

2081004

殡葬

50

0

50

2081006

养老服务

77

1465

1542

2081099

其他社会福利支出

373

-115

258

20811

残疾人事业

2414

14

2428

2081101

行政运行

121

25

146

2081104

残疾人康复

782

0

782

2081105

残疾人就业

79

0

79

2081106

残疾人体育

9

0

9

2081107

残疾人生活和护理补贴

821

0

821

2081199

其他残疾人事业支出

601

-10

591

20816

红十字事业

146

12

158

2081601

行政运行

129

12

141

2081699

其他红十字事业支出

17

0

17

20819

最低生活保障

7676

-214

7462

2081901

城市最低生活保障金支出

6616

-164

6452

2081902

农村最低生活保障金支出

1060

-50

1010

20820

临时救助

867

35

902

2082001

临时救助支出

867

0

867

2082002

流浪乞讨人员救助支出

35

35

20821

特困人员救助供养

1077

0

1077

2082101

城市特困人员救助供养支出

37

0

37

2082102

农村特困人员救助供养支出

1040

0

1040

20825

其他生活救助

10413

-10023

390

2082501

其他城市生活救助

10408

-10023

385

2082502

其他农村生活救助

5

0

5

20828

退役军人管理事务

3941

-755

3186

2082801

行政运行

963

19

982

2082802

一般行政管理事务

72

-48

24

2082804

拥军优属

219

0

219

2082850

事业运行

1741

25

1766

2082899

其他退役军人事务管理支出

947

-752

195

20830

财政代缴社会保险费支出

1639

0

1639

2083099

财政代缴其他社会保险费支出

1639

0

1639

20899

其他社会保障和就业支出(款)

3

296

299

2089999

其他社会保障和就业支出(项)

3

296

299

210

卫生健康支出

101994

-7108

94886

21001

卫生健康管理事务

31854

-22145

9709

2100101

行政运行

1264

23

1287

2100102

一般行政管理事务

448

-36

412

2100199

其他卫生健康管理事务支出

30142

-22132

8010

21002

公立医院

1064

3503

4567

2100201

综合医院

666

1044

1710

2100202

中医(民族)医院

199

18

217

2100206

妇幼保健医院

500

500

2100299

其他公立医院支出

199

1941

2140

21003

基层医疗卫生机构

9185

1425

10610

2100301

城市社区卫生机构

4429

824

5253

2100302

乡镇卫生院

2072

507

2579

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

2685

93

2778

21004

公共卫生

21093

8336

29429

2100401

疾病预防控制机构

4106

294

4400

2100403

妇幼保健机构

802

92

894

2100404

精神卫生机构

908

17

925

2100408

基本公共卫生服务

13331

2414

15745

2100409

重大公共卫生服务

1475

322

1797

2100410

突发公共卫生事件应急处置

4941

4941

2100499

其他公共卫生支出

471

256

727

21007

计划生育事务

8305

205

8510

2100716

计划生育机构

47

4

51

2100717

计划生育服务

7305

201

7506

2100799

其他计划生育事务支出

953

0

953

21011

行政事业单位医疗

21196

125

21321

2101101

行政单位医疗

4690

38

4728

2101102

事业单位医疗

8101

60

8161

2101103

公务员医疗补助

1001

5

1006

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7404

22

7426

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

5207

-484

4723

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

5207

-484

4723

21013

医疗救助

2754

1272

4026

2101301

城乡医疗救助

2584

1237

3821

2101399

其他医疗救助支出

170

35

205

21014

优抚对象医疗

156

198

354

2101401

优抚对象医疗补助

156

190

346

2101499

其他优抚对象医疗支出

8

8

21015

医疗保障管理事务

1178

431

1609

2101501

行政运行

576

51

627

2101502

一般行政管理事务

564

377

941

2101506

医疗保障经办事务

21

0

21

2101550

事业运行

17

2

19

2101599

其他医疗保障管理事务支出

1

1

21017

中医药事务

3

25

28

2101799

其他中医药事务支出

28

28

211

节能环保支出

47370

-11468

35902

21101

环境保护管理事务

22720

-19986

2734

2110101

行政运行

930

11

941

2110102

一般行政管理事务

135

0

135

2110103

机关服务

87

3

90

2110104

生态环境保护宣传

68

0

68

2110199

其他环境保护管理事务支出

21500

-20000

1500

21102

环境监测与监察

3

0

3

2110299

其他环境监测与监察支出

3

0

3

21103

污染防治

23190

7827

31017

2110301

大气

1782

1445

3227

2110302

水体

4373

3904

8277

2110304

固体废弃物与化学品

10683

414

11097

2110307

土壤

534

534

2110399

其他污染防治支出

6351

1531

7882

21104

自然生态保护

186

142

328

2110401

生态保护

4

4

2110402

农村环境保护

49

0

49

2110404

生物及物种资源保护

30

120

150

2110406

自然保护地

106

19

125

21110

能源节约利用(款)

0

516

516

2111001

能源节约利用(项)

516

516

21111

污染减排

1272

32

1304

2111101

生态环境监测与信息

960

32

992

2111102

生态环境执法监察

312

0

312

212

城乡社区支出

125396

-1901

123495

21201

城乡社区管理事务

18886

3678

22564

2120101

行政运行

5708

354

6062

2120102

一般行政管理事务

1669

756

2425

2120104

城管执法

448

0

448

2120106

工程建设管理

432

432

2120199

其他城乡社区管理事务支出

11060

2137

13197

21202

城乡社区规划与管理(款)

0

61

61

2120201

城乡社区规划与管理(项)

61

61

21203

城乡社区公共设施

93743

-29880

63863

2120303

小城镇基础设施建设

60

0

60

2120399

其他城乡社区公共设施支出

93683

-29880

63803

21205

城乡社区环境卫生(款)

12767

2061

14828

2120501

城乡社区环境卫生(项)

12767

2061

14828

21299

其他城乡社区支出(款)

0

22179

22179

2129999

其他城乡社区支出(项)

22179

22179

213

农林水支出

27468

-5378

22090

21301

农业农村

24400

-12549

11851

2130101

行政运行

1193

8

1201

2130102

一般行政管理事务

19

0

19

2130104

事业运行

736

68

804

2130106

科技转化与推广服务

130

130

2130108

病虫害控制

22

13

35

2130109

农产品质量安全

159

0

159

2130110

执法监管

23

0

23

2130112

行业业务管理

44

0

44

2130120

稳定农民收入补贴

149

0

149

2130122

农业生产发展

388

396

784

2130124

农村合作经济

135

0

135

2130125

农产品加工与促销

64

0

64

2130135

农业生态资源保护

96

152

248

2130148

渔业发展

39

39

2130153

耕地建设与利用

46

47

93

2130199

其他农业农村支出

21326

-13402

7924

21302

林业和草原

760

412

1172

2130205

森林资源培育

306

205

511

2130207

森林资源管理

154

0

154

2130234

林业草原防灾减灾

143

6

149

2130299

其他林业和草原支出

157

201

358

21303

水利

758

249

1007

2130305

水利工程建设

194

19

213

2130306

水利工程运行与维护

79

188

267

2130311

水资源节约管理与保护

17

27

44

2130315

抗旱

11

11

2130316

农村水利

13

-6

7

2130399

其他水利支出

455

10

465

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

456

1411

1867

2130505

生产发展

0

100

100

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

456

1311

1767

21307

农村综合改革

1030

4967

5997

2130701

对村级公益事业建设的补助

1030

1799

2829

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

3168

3168

21308

普惠金融发展支出

65

131

196

2130803

农业保险保费补贴

4

25

29

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

61

106

167

214

交通运输支出

14798

3150

17948

21401

公路水路运输

14798

2993

17791

2140101

行政运行

1046

56

1102

2140102

一般行政管理事务

260

0

260

2140104

公路建设

7918

2436

10354

2140106

公路养护

4058

447

4505

2140112

公路运输管理

778

0

778

2140136

水路运输管理支出

168

0

168

2140199

其他公路水路运输支出

569

55

624

21405

邮政业支出

0

67

67

2140599

其他邮政业支出

67

67

21499

其他交通运输支出(款)

0

90

90

2149999

其他交通运输支出(项)

90

90

215

资源勘探工业信息等支出

15599

3903

19502

21505

工业和信息产业监管

14325

2489

16814

2150501

行政运行

366

2

368

2150516

工程建设及运行维护

1398

1398

2150517

产业发展

13500

-602

12898

2150599

其他工业和信息产业监管支出

458

1692

2150

21507

国有资产监管

592

691

1283

2150701

行政运行

215

18

233

2150702

一般行政管理事务

182

400

582

2150799

其他国有资产监管支出

196

272

468

21508

支持中小企业发展和管理支出

682

556

1238

2150805

中小企业发展专项

525

553

1078

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

157

3

160

21599

其他资源勘探工业信息等支出(款)

0

167

167

2159904

技术改造支出

167

167

216

商业服务业等支出

1918

845

2763

21602

商业流通事务

1379

837

2216

2160201

行政运行

324

5

329

2160219

民贸民品贷款贴息

164

164

2160299

其他商业流通事务支出

1055

668

1723

21606

涉外发展服务支出

539

8

547

2160699

其他涉外发展服务支出

539

8

547

217

金融支出

111

7

118

21701

金融部门行政支出

98

7

105

2170150

事业运行

83

7

90

2170199

金融部门其他行政支出

15

0

15

21702

金融部门监管支出

13

0

13

2170299

金融部门其他监管支出

13

0

13

220

自然资源海洋气象等支出

2591

985

3576

22001

自然资源事务

2591

985

3576

2200106

自然资源利用与保护

924

775

1699

2200199

其他自然资源事务支出

1667

210

1877

221

住房保障支出

70622

21337

91959

22101

保障性安居工程支出

42156

20762

62918

2210103

棚户区改造

673

1299

1972

2210108

老旧小区改造

21532

11442

32974

2210111

配租型住房保障

189

9067

9256

2210113

城中村改造

1393

2836

4229

2210199

其他保障性安居工程支出

13221

1266

14487

22102

住房改革支出

28466

575

29041

2210201

住房公积金

25976

152

26128

2210203

购房补贴

2490

423

2913

222

粮油物资储备支出

2301

0

2301

22204

粮油储备

2301

0

2301

2220499

其他粮油储备支出

2301

0

2301

224

灾害防治及应急管理支出

13106

519

13625

22401

应急管理事务

4143

-176

3967

2240101

行政运行

964

-3

961

2240102

一般行政管理事务

489

-211

278

2240104

灾害风险防治

208

19

227

2240106

安全监管

102

0

102

2240108

应急救援

699

0

699

2240109

应急管理

152

14

166

2240150

事业运行

208

9

217

2240199

其他应急管理支出

1320

-3

1317

22402

消防救援事务

8387

366

8753

2240204

消防应急救援

8387

0

8387

2240299

其他消防救援事务支出

366

366

22406

自然灾害防治

224

54

278

2240601

地质灾害防治

119

0

119

2240602

森林草原防灾减灾

40

0

40

2240699

其他自然灾害防治支出

65

54

119

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

352

275

627

2240703

自然灾害救灾补助

163

275

438

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

189

0

189

227

预备费

13000

0

13000

232

债务付息支出

25156

0

25156

23203

地方政府一般债务付息支出

25156

0

25156

2320301

地方政府一般债券付息支出

25156

-334

24822

2320399

地方政府其他一般债务付息支出

334

334

233

债务发行费用支出

15

0

15

23303

地方政府一般债务发行费用支出(款)

15

0

15

2330301

地方政府一般债务发行费用支出(项)

15

0

15


3

九龙坡区2025年政府性基金预算收支调整预算表

单位:万元

预算数

调整数

调整预算数

预算数

调整数

调整预算数

703474

998470

1701944

703474

998470

1701944

本级收入合计

240

-16

224

本级支出合计

452901

922373

1375274

一、其他政府性基金收入

240

-16

224

一、文化旅游体育与传媒支出

30

0

30

二、节能环保支出

9406

15780

25186

三、城乡社区支出

328687

208266

536953

四、农林水支出

902

228

1130

五、交通运输支出

0

212

212

六、资源勘探工业信息等支出

0

5106

5106

七、住房保障

3465

4110

7575

八、其他支出

12557

688671

701228

九、债务付息支出

97843

0

97843

十、债务发行费用支出

11

0

11

转移性收入合计

703234

998486

1701720

转移性支出合计

250573

76097

326670

一、上级补助收入

467410

189216

656626

一、上解支出

1273

42927

44200

二、债务转贷收入

110330

809270

919600

二、调出资金

120000

0

120000

三、上年结转

125494

0

125494

三、地方政府债务还本支出

129300

33170

162470

注:1.本表直观反映2025年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

    2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。


4

九龙坡区2025年政府性基金预算支出调整预算表

(按功能科目分类到项)

单位:万元

功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

预算数

调整数

调整预算数

本级支出合计

452901

922373

1375274

207

文化旅游体育与传媒支出

30

0

30

20709

旅游发展基金支出

30

0

30

2070904

地方旅游开发项目补助

30

0

30

211

节能环保支出

9406

15780

25186

21198

超长期特别国债安排的支出

9406

15780

25186

2119801

水污染综合治理

9406

15780

25186

212

城乡社区支出

328687

208266

536953

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

311400

102341

413741

2120801

征地和拆迁补偿支出

58912

4259

63171

2120803

城市建设支出

154808

-93746

61062

2120804

农村基础设施建设支出

181328

181328

2120806

土地出让业务支出

900

0

900

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

93732

13548

107280

21213

城市基础设施配套费安排的支出

4525

-1316

3209

2121301

城市公共设施

4525

-2471

2054

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

1155

1155

21214

污水处理费安排的支出

860

0

860

2121499

其他污水处理费安排的支出

860

0

860

21215

土地储备专项债券收入安排的支出

0

93900

93900

2121599

其他土地储备专项债券收入安排的支出

93900

93900

21298

超长期特别国债安排的支出

11902

13341

25243

2129801

城乡社区公共设施

11902

13341

25243

213

农林水支出

902

228

1130

21367

三峡水库库区基金支出

1

1

2

2136702

解决移民遗留问题

1

1

2

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

868

227

1095

2136902

三峡后续工作

868

227

1095

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

33

0

33

2137201

移民补助

33

0

33

214

交通运输支出

0

212

212

21498

超长期特别国债安排的支出

0

212

212

2149801

公路水路运输

212

212

215

资源勘探工业信息等支出

0

5106

5106

21598

超长期特别国债安排的支出

0

5106

5106

2159802

制造业

5106

5106

221

住房保障支出

3465

4110

7575

22198

超长期特别国债安排的支出

3465

4110

7575

2219899

其他住房保障支出

3465

4110

7575

229

其他支出

12557

688671

701228

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0

683004

683004

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

679804

679804

2290403

其他政府性基金债务收入安排的支出

3200

3200

22960

彩票公益金安排的支出

12557

1483

14040

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

4110

146

4256

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

7834

1018

8852

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

296

159

455

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

198

160

358

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

60

0

60

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

59

0

59

22998

超长期特别国债安排的其他支出

0

4184

4184

2299899

其他支出

4184

4184

232

债务付息支出

97843

0

97843

23204

地方政府专项债务付息支出

97843

0

97843

2320411

国有土地使用权出让金债务付息支出

97843

-68573

29270

2320431

土地储备专项债券付息支出

6788

6788

2320433

棚户区改造专项债券付息支出

8558

8558

2320498

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

47030

47030

2320499

其他政府性基金债务付息支出

6197

6197

233

债务发行费用支出

11

0

11

23304

地方政府专项债务发行费用支出

11

0

11

2330411

国有土地使用权出让金债务发行费用支出

7

7

2330498

其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出

3

3


5

九龙坡区2025年国有资本经营预算

收支调整预算表

单位:万元

预算数

调整数

调整预算数

预算数

调整数

调整预算数

21959

-406

21553

21959

-406

21553

本级收入合计

21560

-406

21154

本级支出合计

399

0

399

国有资本经营收入

21560

-406

21154

解决历史遗留问题及改革成本支出

0

0

0

利润收入

21560

-406

21154

国有企业退休人员社会化管理补助支出

0

0

0

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

399

0

399

转移性收入合计

399

0

399

转移性支出合计

21560

-406

21154

上级补助

399

0

399

调出资金

21560

-406

21154

上年结转

0

0

0


附件6

九龙坡区2025年政府债券资金安排表

单位:万元

序号

项目区域

项目单位

项目名称

项目类型

债券性质

债券额度

1

九龙坡区

区教委

田坝中学教学楼改扩建项目

教育

一般债券

0.01

2

九龙坡区

区教委

育才中学食堂改扩建项目

教育

一般债券

0.02

3

九龙坡区

区教委

区实验二小迁建项目

教育

一般债券

0.5

4

九龙坡区

区教委

彩云湖小学麦子山校区项目

教育

一般债券

0.5

5

九龙坡区

区教委

渝西中学学生宿舍楼扩建项目

教育

一般债券

0.01

6

九龙坡区

区教委

铁路中学A区学生宿舍1号楼排危重建项目

教育

一般债券

0.02

7

九龙坡区

区教委

育才学校华岩分校新建项目

教育

一般债券

0.1

8

九龙坡区

区教委

渝西中学B区综合楼扩建项目

教育

一般债券

0.05

9

九龙坡区

区教委

巴国城配套小学新建项目

教育

一般债券

0.05

10

九龙坡区

区教委

陈家坪小学扩建项目

教育

一般债券

0.1

11

九龙坡区

区教委

杨家坪中学A区改扩建项目(更新公司)

教育

一般债券

0.08

12

九龙坡区

区教委

西部(重庆)科学城九龙坡片区育才中学校(铝开投)

教育

一般债券

0.2

13

九龙坡区

区教委

西部(重庆)科学城九龙坡片区谢家湾学校项目(铝开投)

教育

一般债券

0.2

14

九龙坡区

区教委

九龙坡区谢家湾小学九龙半岛校区新建工程项目

教育

一般债券

0.3

15

九龙坡区

区教委

森林小学改扩建工程项目(渝隆集团)

教育

一般债券

0.08

16

九龙坡区

区教委

九龙坡区实验外国语学校(含幼儿园)改扩建工程项目(渝隆集团)

教育

一般债券

0.16

17

九龙坡区

区教委

重庆临港谢家湾学校新建工程项目(九龙高新)

教育

一般债券

0.32

18

九龙坡区

区公安分局

战训基地和区维稳队值班备勤房合建项目

市政建设

一般债券

0.4

19

九龙坡区

九龙街道

九龙街道社区党群服务中心改造升级项目

政权建设

一般债券

0.016

20

九龙坡区

区交通运输委

千九路(陶家段)安全通行能力提升工程

公路

一般债券

0.03

21

九龙坡区

区交通运输委

农村公路安全通道提升工程

公路

一般债券

0.03

22

九龙坡区

区交通运输委

公路设施安全能力提升工程

公路

一般债券

0.03

23

九龙坡区

区交通运输委

东港路(李家河段)安全通行能力提升工程

公路

一般债券

0.04

24

九龙坡区

区交通运输委

联运路安全通行能力提升工程

公路

一般债券

0.04

25

九龙坡区

区交通运输委

小塆互通、西彭互通标志标牌更新工程

公路

一般债券

0.02

26

九龙坡区

区交通运输委

银康路安全能力提升工程

公路

一般债券

0.04

27

九龙坡区

区生态环境局

生态环境保护综合执法机构规范化建设项目

生态建设和环境保护

一般债券

0.014

28

九龙坡区

区城市管理局

九龙坡区城市管理提升项目

市政建设

一般债券

1.4

29

九龙坡区

渝隆集团

九龙坡区西彭大健康产城配套项目

产业基础设施

专项债券

0.1

30

九龙坡区

渝隆集团

九龙坡区华岩文旅生态城配套项目

产业基础设施

专项债券

1.85

31

九龙坡区

渝隆集团

九龙坡区华岩片区城中村改造项目

城中村改造

专项债券

1.72

32

九龙坡区

重庆铝开投集团

西部(重庆)科学城黄磏港产业新城项目

产业基础设施

专项债券

5.9

33

九龙坡区

九龙半岛开发建设公司

九龙坡区九龙片区老旧小区改造项目

城镇老旧小区改造

专项债券

6.4

34

九龙坡区

更新公司

九龙坡城市更新暨老旧小区改造项目(二期)

城镇老旧小区改造

专项债券

7.3

35

九龙坡区

更新公司

九龙坡区中心城区老旧小区改造及配套基础设施项目

城镇老旧小区改造

专项债券

0.1

36

九龙坡区

九宸实业

九龙坡区幸福三社城中村改造及配套基础设施项目

城中村改造

专项债券

6.93

37

九龙坡区

九宸实业

九龙坡区中梁山一体化城中村改造及配套基础设施项目

城中村改造

专项债券

13.3

38

九龙坡区

九龙现代(重庆)园区运营管理有限公司

双岗村等城中村改造及配套基础设施项目

城中村改造

专项债券

0.1

39

九龙坡区

西部物流

九龙半岛滩子口片区棚户区改造项目

棚户区改造

专项债券

0.32

40

九龙坡区

重庆九龙城市开发集团有限公司

长厦安基地块开发项目

收回收购存量土地

专项债券

0.71

41

九龙坡区

重庆锦渝房地产开发有限公司

环松木材市场北侧地块2开发项目

收回收购存量土地

专项债券

2.69

42

九龙坡区

重庆锦渝房地产开发有限公司

环松木材市场北侧地块1开发项目

收回收购存量土地

专项债券

4.18

43

九龙坡区

重庆锦渝房地产开发有限公司

环松木材市场南侧地块开发项目

收回收购存量土地

专项债券

5.27

44

九龙坡区

重庆九龙城市开发集团有限公司

田坝饮料厂地块开发项目

收回收购存量土地

专项债券

1.54

45

九龙坡区

幸福九悦

中梁云峰首开区地块开发项目

收回收购存量土地

专项债券

3.62

46

九龙坡区

九宸公司

冬瓜山地块开发项目

收回收购存量土地

专项债券

15.58

全区总计

82.37

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