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重庆市九龙坡区人民政府关于2024年财政决算(草案)的报告

庆市九龙坡区人民政府

关于2024年财政决算(草案)的报告

——2025年10月11日在区十九届人大常委会第二十九次会议

主任、各位副主任,各位委员:

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《重庆市预算审查监督条例》等法律规定,受区人民政府委托,现将2024年财政决算(草案)报告如下:

一、一般公共预算收支决算情况

2024年全区一般公共预算收入总计1418484万元。其中,本级一般公共预算收入完成691803万元、同比增长1.12%,上级补助收入352625万元,地方政府一般债务转贷收入161820万元,调入资金17738万元,动用预算稳定调节基金123251万元,上年结转收入71247万元。全区一般公共预算支出总计1418484万元。其中,本级一般公共预算支出完成1005753万元、同比增长0.38%,上解支出82681万元,地方政府一般债务还本支出152000万元,安排预算稳定调节基金88068万元,结转下年89982万元。

与区第十九届人民代表大会第6次会议审议的《重庆市九龙坡区2024年预算执行情况和2025年预算(草案)的报告》中的2024年预算执行数相比(以下简称“与2024年执行数相比”),全区一般公共预算收支决算数总计均无变动。

12024年全区一般公共预算收支平衡表

单位:万元

收入

执行数

决算数

支出

执行数

决算数

总计

1418484

1418484

总计

1418484

1418484

一、区级收入

691803

691803

一、区级支出

1005753

1005753

税收

443304

443304

二、转移性支出

412731

412731

非税

248499

248499

上解上级支出

82681

82681

二、转移性收入

726681

726681

地方政府一般债务还本支出

152000

152000

上级补助收入

352625

352625

调出资金

0

0

地方政府债务转贷收入

161820

161820

安排预算稳定调节基金

88068

88068

调入资金

17738

17738

结转下年

89982

89982

动用预算稳定调节基金

123251

123251

上年结转

71247

71247

二、政府性基金预算收支决算情况

2024年全区政府性基金预算收入2499312万元。其中,本级政府性基金预算收入176万元,上级补助收入1208425万元,地方政府专项债务转贷收入1149700万元,上年结转收入141011万元。全区政府性基金预算支出2499312万元。其中,本级政府性基金预算支出1882436万元,上解支出2144万元,地方政府专项债务还本支出471500万元,调出资金17738万元,结转下年125494万元。与2024年执行数相比,全区政府性基金预算收支决算数总计均无变动。

22024年全区政府性基金预算收支平衡表

单位:万元

收入

执行数

决算数

支出

执行数

决算数

总计

2499312

2499312

总计

2499312

2499312

一、区级收入

176

176

一、区级支出

1882436

1882436

二、转移性收入

2499136

2499136

二、转移性支出

616876

616876

上级补助收入

1208425

1208425

上解上级支出

2144

2144

地方政府专项债务转贷收入

1149700

1149700

地方政府专项债务还本支出

471500

471500

调入资金

0

0

调入一般公共预算

17738

17738

上年结转

141011

141011

结转下年

125494

125494

三、国有资本经营预算收支决算情况

2024年全区国有资本经营预算收入总计20976万元。其中,本级国有资本经营预算收入20602万元,上级补助374万元,上年结转0万元。2024年全区国有资本经营预算支出总计20976万元。其中,本级国有资本经营预算支出20976万元,结转下年0万元。与2024年执行数相比,全区国有资本经营预算收支决算数总计均无变动。

32024年全区国有资本经营预算收支平衡表

单位:万元

收入

执行数

决算数

支出

执行数

决算数

总计

20976

20976

总计

20976

20976

一、区级收入

20602

20602

一、区级支出

20976

20976

二、转移性收入

374

374

二、转移性支出

0

0

上级补助收入

374

374

调入一般公共预算安排

0

0

上年结转

0

0

结转下年

0

0

四、重点报告事项

(一)直达资金使用情况

2024年我区共接收中央及市级下达直达资金预算77382.22万元,已全部分配完毕,分配进度100%,形成支出62473.19万元,支付进度80.7%。主要用于教育、社保、就业、卫生等支出。

(二)民生保障情况

2024年,全区一般公共预算用于民生方面支出80.46亿元,民生投入占区级一般公共预算支出比例达80%。全力推进教育均衡发展、夯实社会保障基础、落实就业优先政策、支持卫生健康高质量发展、大力支持科技创新。始终坚持兜底保重和利民惠民毫不动摇,持续加强基础性、普惠性、兜底性民生项目保障,努力使改革发展成果惠及广大人民群众。

(三)预算绩效管理情况

全面实施预算绩效管理,加强全流程绩效管控。事前强化绩效目标管理,持续推进区级分行业分领域绩效指标和标准体系建设,本年度选取文旅、应急等七个领域,梳理出部门指标372条,项目指标1589条。事中加强绩效监控,建立“重点+日常”分类监控模式,对预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”。事后完善绩效评价,采用“部门+财政”、“自评+重点评价”模式开展绩效评价,建立“财政评价—联合评审—部门整改—人大再评价—部门再整改”的绩效评价工作机制,强化绩效评价结果应用,绩效管理水平进一步提升。

(四)预算稳定调节基金、预备费、结转资金等使用情况

2024年初,区级预算稳定调节基金余额153251万元,2024年预算编制时,动用123251万元用于平衡预算缺口。年度执行中,按照相关规定,通过统筹财政超收、结转结余、基金调入等方式补充预算稳定调节基金88068万元。

2024年区级预算安排预备费13000万元,已安排4591万元,全部用于清算新冠肺炎疫情防控经费。

2023年一般公共预算结转71247万元,政府性基金预算结转141011万元,全部纳入2024年预算安排支出。

2024年初可用财政存量资金1232万元,2024年收回部门存量资金40216万元,全年可安排财政存量资金共计41448万元。2024年实际安排使用35826万元,剩余财政存量资金5622万元。

根据工作安排,在报告2024年决算情况的基础上,同时将当前预备费、结转资金、财政存量资金安排使用情况进行报告:

2025年预备费按区本级一般公共预算支出比例的1.13%设置,共安排13000万元。截至目前,已分配200万元,全部用于清算新冠肺炎疫情防控经费。

2024年共计结转215476万元,全部纳入2025年预算安排支出。按结转资金性质分,一般公共预算结转89982万元(结转率8.95%,在财政部规定的结转率9%范围内),其中区级14864万元,上级转移支付75118万元;政府性基金预算结转125494万元(结转率6.67%),其中区级38748万元,上级转移支付86746万元。

2025年初可用财政存量资金5622万元,已统筹使用1137万元,使用率20.22%,主要用于存量债务化解及退还保证金。

(五)地方政府债务限额及余额情况

2024年我区政府法定债务限额430.6亿元,其中:一般债务限额90.7亿元、专项债务限额339.9亿元。2024年全区政府性债务余额601.8亿元,其中,政府法定债务余额430.6亿元(一般债务余额90.7亿元、专项债务余额339.9亿元)、棚改债务余额98.2亿元、隐性债务余额73亿元。全区发行政府债券131.2亿元,其中:新增一般债券2.34亿元、新增专项债券67.82亿元、再融资债券61亿元。区本级财政安排债务付息支出11亿元。2024年,全区综合债务率219%

(六)“三公”经费决算情况

2024年区本级“三公”经费决算数2203万元,其中:公务接待费107万元,因公出国(境)费用20万元,公务车购置费及运行维护费2076万元(公务车购置费926万元,公务车运行维护费1150万元)。分项来看:一是因公出国(境)费20万元,同比下降50.22%。二是公务用车购置费926万元,同比增长38.01%,主要是车辆更换。因全区公务用车大多使用年限较长,车辆老旧,70%以上已达报废年限,为确保部门工作正常开展,逐步报废更换部分公务用车。三是公务用车运行维护费支出1150万元,同比下降0.13%。四是公务接待费支出107万元,同比下降19.09%

(七)关于审计意见的整改落实情况

重庆市审计局对我区2024年度财政预算执行和决算草案编制情况进行了审计,并印发《九龙坡2024年度财政预算执行和决算草案编制情况审计报告》(渝审报〔202535号),对我区预决算管理、重点专项支出绩效、银行账户纳入预算管理一体化管理3个方面提出审计意见。目前,区政府已专题安排部署,分解任务并组织相关单位整改落实,审计及整改情况向人大常委会另行报告。

以上报告,请予审议。

附:重庆市九龙坡区2024年决算附表



重庆市九龙坡区2024年决算

附表

9


1.2024年九龙坡区一般公共预算收支决算表

2.2024年九龙坡区一般公共预算本级支出决算表

3.2024年九龙坡区一般公共预算基本支出决算表

4.2024年九龙坡区一般公共预算转移支付收支决算表

5.2024年九龙坡区一般公共预算转移支付支出决算表(分地区)

6.2024年九龙坡区一般公共预算转移支付支出决算表(专项转移支付分项目)

7.2024年九龙坡区政府性基金预算收支决算表

8.2024年九龙坡区政府性基金预算本级支出决算表

9.2024年九龙坡区政府性基金预算转移支付收支决算表

10.2024年九龙坡区国有资本经营预算收支决算表

11.2024年九龙坡区社会保险基金收支决算表

12.2024年九龙坡区地方政府债务限额及余额决算情况表

13.2024年九龙坡区政府债券使用情况表

14.2024年九龙坡区政府债务相关情况表

15.2024年九龙坡区本级“三公”经费决算情况表


1

2024年九龙坡区一般公共预算收支决算表

单位:万元

预算数

调整

预算数

变动

预算数

执行数

决算数

决算数
为变动预算数%

决算数比上年决算数增长%

1388060

1453713

1418484

1418484

1418484

-

-

本级收入合计

725170

628823

691803

691803

691803

100.00

1.12

一、税收收入

459167

382117

443304

443304

443304

100.00

2.34

增值税

107586

80075

87299

87299

87299

100.00

-13.99

企业所得税

24456

30822

29440

29440

29440

100.00

27.60

个人所得税

13129

10616

11613

11613

11613

100.00

-6.24

资源税

32

6

5

5

5

100.00

-83.33

城市维护建设税

16445

12220

13319

13319

13319

100.00

-14.15

房产税

22295

23500

23380

23380

23380

100.00

11.16

印花税

23940

22122

22801

22801

22801

100.00

0.96

城镇土地使用税

31434

26762

25900

25900

25900

100.00

-12.66

土地增值税

129186

127690

171899

171899

171899

100.00

41.05

耕地占用税

482

989

728

728

728

100.00

60.00

契税

89866

47100

56727

56727

56727

100.00

-33.09

环境保护税

208

209

187

187

187

100.00

-4.59

其他税收收入

108

7

6

6

6

100.00

-94.12

二、非税收入

266003

246706

248499

248499

248499

100.00

-0.98

专项收入

15847

14697

14856

14856

14856

100.00

-5.52

行政事业性收费收入

478

404

491

491

491

100.00

6.74

罚没收入

18713

14188

16878

16878

16878

100.00

-4.40

国有资源(资产)有偿使用收入

228545

215147

214573

214573

214573

100.00

-0.07

捐赠收入

0

0

0

0

0

-

-100.00

政府住房基金

收入

440

430

474

474

474

100.00

14.22

其他收入

1980

1840

1227

1227

1227

100.00

-37.87

转移性收入合计

662890

824890

726681

726681

726681

-

-

一、上级补助

收入

206937

343403

352625

352625

352625

二、动用预算稳定调节基金

123251

123251

123251

123251

123251

三、调入资金

139235

141369

17738

17738

17738

四、地方政府债务

收入

122220

145620

161820

161820

161820

地方政府债券收入(新增)

23400

23400

23400

23400

地方政府债券收入(再融资)

122220

122220

138420

138420

138420

地方政府外债借款收入

五、上年结转

71247

71247

71247

71247

71247


1

2024年九龙坡区一般公共预算收支决算表

单位:万元

预算数

调整

预算数

变动

预算数

执行数

决算数

决算数

为变动

预算数%

决算数比上年决算数增长%

1388060

1453713

1418484

1418484

1418484

-

-

本级支出合计

1169228

1225913

1183802

1005753

1005753

84.96

0.38

一、一般公共服务支出

84596

84191

81723

70987

70987

86.86

-14.01

二、外交支出

0

0

0

0

0

三、国防支出

1143

1210

1013

693

693

68.41

-23.17

四、公共安全支出

72470

69774

71517

71502

71502

99.98

-6.00

五、教育支出

269061

286096

301394

282464

282464

93.72

3.05

六、科学技术支出

16211

41937

37913

33926

33926

89.48

0.24

七、文化旅游体育与传媒支出

9574

10411

10055

9756

9756

97.03

-41.38

八、社会保障和就业支出

180317

189819

167290

146635

146635

87.65

-5.71

九、卫生健康支出

101539

106391

104663

82722

82722

79.04

-23.64

十、节能环保支出

43482

45880

48446

37783

37783

77.99

0.18

十一、城乡社区支出

141235

169408

165949

123393

123393

74.36

23.79

十二、农林水支出

27199

20281

21825

19507

19507

89.38

1.23

十三、交通运输支出

12403

14187

12866

8709

8709

67.69

-23.38

十四、资源勘探工业信息等支出

13165

14517

11010

9685

9685

87.97

54.49

十五、商业服务业等支出

3875

3539

3547

2733

2733

77.05

-17.06

十六、金融支出

146

145

705

705

705

100.00

291.67

十七、援助其他地区支出

0

0

0

0

0

-

-

十八、自然资源海洋气象等支出

2923

2766

4195

2847

2847

67.87

-1.79

十九、住房保障

支出

62174

78955

81421

57397

57397

70.49

81.19

二十、粮油物资储备支出

1806

1695

2156

2156

2156

100.00

22.08

二十一、灾害防治及应急管理支出

11603

13078

13579

12618

12618

92.92

9.13

二十二、预备费

30000

13000

13000

0

0

-

-

二十三、其他支出

55013

29339

0

0

0

-

-100.00

二十四、债务付息

支出

29285

29285

29527

29527

29527

100.00

4.56

二十五、债务发行费用支出

8

8

8

8

8

100.00

300.00

转移性支出合计

218832

227800

234681

412730

412730

-

-

一、上解支出

83032

92000

82681

82681

82681

二、地方政府债务还本支出

135800

135800

152000

152000

152000

地方政府债券还本支出

135800

135800

152000

152000

152000

三、安排预算稳定调节基金

88068

88068

四、结转下年

89982

89982

1.本表直观反映2024年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。


2

2024年九龙坡区一般公共预算本级支出决算表

(按功能分类科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

本级支出合计

1005753

201

一般公共服务支出

70987

20101

人大事务

2235

2010101

行政运行

818

2010102

一般行政管理事务

255

2010104

人大会议

395

2010106

人大监督

49

2010107

人大代表履职能力提升

29

2010108

代表工作

89

2010150

事业运行

127

2010199

其他人大事务支出

473

20102

政协事务

1500

2010201

行政运行

881

2010202

一般行政管理事务

55

2010204

政协会议

157

2010205

委员视察

68

2010206

参政议政

147

2010250

事业运行

121

2010299

其他政协事务支出

71

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

38406

2010301

行政运行

11630

2010302

一般行政管理事务

5814

2010305

专项业务及机关事务管理

2907

2010350

事业运行

4887

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

13168

20104

发展与改革事务

2226

2010401

行政运行

795

2010402

一般行政管理事务

112

2010406

社会事业发展规划

924

2010408

物价管理

7

2010450

事业运行

267

2010499

其他发展与改革事务支出

121

20105

统计信息事务

1875

2010501

行政运行

490

2010505

专项统计业务

166

2010507

专项普查活动

907

2010508

统计抽样调查

34

2010550

事业运行

112

2010599

其他统计信息事务支出

166

20106

财政事务

3572

2010601

行政运行

1214

2010602

一般行政管理事务

613

2010607

信息化建设

95

2010608

财政委托业务支出

1397

2010699

其他财政事务支出

253

20107

税收事务

700

2010799

其他税收事务支出

700

20108

审计事务

386

2010899

其他审计事务支出

386

20111

纪检监察事务

3831

2011101

行政运行

2869

2011102

一般行政管理事务

825

2011150

事业运行

126

2011199

其他纪检监察事务支出

11

20113

商贸事务

2565

2011301

行政运行

562

2011302

一般行政管理事务

394

2011308

招商引资

855

2011350

事业运行

637

2011399

其他商贸事务支出

117

20114

知识产权事务

400

2011499

其他知识产权事务支出

400

20123

民族事务

214

2012301

行政运行

82

2012302

一般行政管理事务

38

2012304

民族工作专项

78

2012399

其他民族事务支出

16

20126

档案事务

466

2012601

行政运行

218

2012604

档案馆

245

2012699

其他档案事务支出

3

20128

民主党派及工商联事务

399

2012801

行政运行

178

2012850

事业运行

104

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

117

20129

群众团体事务

1220

2012901

行政运行

596

2012902

一般行政管理事务

34

2012906

工会事务

27

2012950

事业运行

110

2012999

其他群众团体事务支出

453

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2318

2013101

行政运行

1376

2013102

一般行政管理事务

389

2013105

专项业务

410

2013150

事业运行

143

20132

组织事务

1562

2013201

行政运行

521

2013202

一般行政管理事务

12

2013250

事业运行

57

2013299

其他组织事务支出

972

20133

宣传事务

1837

2013301

行政运行

402

2013350

事业运行

85

2013399

其他宣传事务支出

1350

20134

统战事务

1262

2013401

行政运行

438

2013402

一般行政管理事务

19

2013404

宗教事务

107

2013405

华侨事务

46

2013450

事业运行

157

2013499

其他统战事务支出

495

20136

其他共产党事务支出

1963

2013601

行政运行

682

2013602

一般行政管理事务

334

2013650

事业运行

84

2013699

其他共产党事务支出

863

20137

网信事务

711

2013701

行政运行

95

2013702

一般行政管理事务

309

2013750

事业运行

307

20138

市场监督管理事务

693

2013804

市场主体管理

511

2013808

信息化建设

1

2013810

质量基础

50

2013816

食品安全监管

65

2013899

其他市场监督管理事务

66

20139

社会工作事务

231

2013901

行政运行

77

2013902

一般行政管理事务

39

2013950

事业运行

26

2013999

其他社会工作事务支出

89

20140

信访事务

307

2014099

其他信访事务支出

307

20199

其他一般公共服务支出

108

2019999

其他一般公共服务支出

108

203

国防支出

693

20306

国防动员

693

2030601

兵役征集

146

2030603

人民防空

308

2030607

民兵

228

2030699

其他国防动员支出

11

204

公共安全支出

71502

20401

武装警察部队

7

2040199

其他武装警察部队支出

7

20402

公安

68742

2040201

行政运行

50639

2040219

信息化建设

393

2040220

执法办案

6272

2040299

其他公安支出

11438

20404

检察

91

2040499

其他检察支出

91

20406

司法

2662

2040601

行政运行

804

2040602

一般行政管理事务

160

2040604

基层司法业务

178

2040605

普法宣传

8

2040606

律师管理

565

2040607

公共法律服务

167

2040608

国家统一法律职业资格考试

26

2040610

社区矫正

137

2040612

法治建设

172

2040650

事业运行

51

2040699

其他司法支出

394

205

教育支出

282464

20501

教育管理事务

6874

2050101

行政运行

1060

2050102

一般行政管理事务

527

2050199

其他教育管理事务支出

5287

20502

普通教育

247971

2050201

学前教育

15894

2050202

小学教育

98479

2050203

初中教育

44228

2050204

高中教育

83310

2050299

其他普通教育支出

6060

20503

职业教育

12557

2050302

中等职业教育

12007

2050399

其他职业教育支出

550

20504

成人教育

1020

2050404

成人广播电视教育

890

2050499

其他成人教育支出

130

20507

特殊教育

505

2050701

特殊学校教育

504

2050799

其他特殊教育支出

1

20508

进修及培训

2295

2050801

教师进修

2199

2050802

干部教育

74

2050803

培训支出

22

20509

教育费附加安排的支出

11242

2050902

农村中小学教学设施

564

2050904

城市中小学教学设施

7217

2050905

中等职业学校教学设施

904

2050999

其他教育费附加安排的支出

2557

206

科学技术支出

33926

20601

科学技术管理事务

2822

2060101

行政运行

424

2060102

一般行政管理事务

1143

2060199

其他科学技术管理事务支出

1255

20603

应用研究

9993

2060399

其他应用研究支出

9993

20604

技术研究与开发

19624

2060404

科技成果转化与扩散

847

2060405

共性技术研究与开发

688

2060499

其他技术研究与开发支出

18089

20605

科技条件与服务

269

2060599

其他科技条件与服务支出

269

20607

科学技术普及

858

2060701

机构运行

124

2060702

科普活动

165

2060704

学术交流活动

10

2060799

其他科学技术普及支出

559

20608

科技交流与合作

360

2060899

其他科技交流与合作支出

360

207

文化旅游体育与传媒支出

9756

20701

文化和旅游

6094

2070101

行政运行

804

2070102

一般行政管理事务

106

2070104

图书馆

233

2070108

文化活动

270

2070109

群众文化

432

2070111

文化创作与保护

340

2070112

文化和旅游市场管理

65

2070113

旅游宣传

466

2070114

文化和旅游管理事务

945

2070199

其他文化和旅游支出

2433

20702

文物

883

2070204

文物保护

321

2070205

博物馆

196

2070299

其他文物支出

366

20703

体育

414

2070301

行政运行

139

2070302

一般行政管理事务

39

2070308

群众体育

74

2070399

其他体育支出

162

20708

广播电视

2342

2070808

广播电视事务

2342

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

23

2079902

宣传文化发展专项支出

8

2079903

文化产业发展专项支出

15

208

社会保障和就业支出

146635

20801

人力资源和社会保障管理事务

10168

2080101

行政运行

2590

2080102

一般行政管理事务

233

2080104

综合业务管理

28

2080105

劳动保障监察

15

2080108

信息化建设

148

2080109

社会保险经办机构

2602

2080112

劳动人事争议调解仲裁

16

2080150

事业运行

118

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

4418

20802

民政管理事务

22770

2080201

行政运行

826

2080202

一般行政管理事务

38

2080206

社会组织管理

2

2080207

行政区划和地名管理

2

2080208

基层政权建设和社区治理

21122

2080299

其他民政管理事务支出

780

20805

行政事业单位养老支出

59854

2080501

行政单位离退休

142

2080502

事业单位离退休

137

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30832

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15419

2080599

其他行政事业单位养老支出

13324

20807

就业补助

10912

2080701

就业创业服务补贴

16

2080712

高技能人才培养补助

9

2080799

其他就业补助支出

10887

20808

抚恤

7906

2080801

死亡抚恤

2496

2080802

伤残抚恤

533

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

139

2080805

义务兵优待

508

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

4

2080899

其他优抚支出

4226

20809

退役安置

13861

2080901

退役士兵安置

1729

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

10454

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

104

2080904

退役士兵管理教育

2

2080905

军队转业干部安置

936

2080999

其他退役安置支出

636

20810

社会福利

2951

2081001

儿童福利

130

2081002

老年福利

1305

2081004

殡葬

24

2081006

养老服务

1169

2081099

其他社会福利支出

323

20811

残疾人事业

2213

2081101

行政运行

137

2081104

残疾人康复

338

2081105

残疾人就业

30

2081106

残疾人体育

6

2081107

残疾人生活和护理补贴

689

2081199

其他残疾人事业支出

1013

20816

红十字事业

126

2081601

行政运行

107

2081699

其他红十字事业支出

19

20819

最低生活保障

7550

2081901

城市最低生活保障金支出

6604

2081902

农村最低生活保障金支出

946

20820

临时救助

746

2082001

临时救助支出

733

2082002

流浪乞讨人员救助支出

13

20821

特困人员救助供养

949

2082101

城市特困人员救助供养支出

54

2082102

农村特困人员救助供养支出

895

20825

其他生活救助

436

2082501

其他城市生活救助

436

20828

退役军人管理事务

2155

2082801

行政运行

980

2082802

一般行政管理事务

138

2082804

拥军优属

105

2082850

事业运行

606

2082899

其他退役军人事务管理支出

326

20830

财政代缴社会保险费支出

3419

2083099

财政代缴其他社会保险费支出

3419

20899

其他社会保障和就业支出

619

2089999

其他社会保障和就业支出

619

210

卫生健康支出

82722

21001

卫生健康管理事务

3975

2100101

行政运行

1521

2100102

一般行政管理事务

707

2100199

其他卫生健康管理事务支出

1747

21002

公立医院

2561

2100201

综合医院

1433

2100202

中医(民族)医院

10

2100299

其他公立医院支出

1118

21003

基层医疗卫生机构

9558

2100301

城市社区卫生机构

4736

2100302

乡镇卫生院

2212

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

2610

21004

公共卫生

28393

2100401

疾病预防控制机构

4276

2100402

卫生监督机构

95

2100403

妇幼保健机构

968

2100404

精神卫生机构

1052

2100408

基本公共卫生服务

11877

2100409

重大公共卫生服务

2123

2100410

突发公共卫生事件应急处置

7065

2100499

其他公共卫生支出

937

21007

计划生育事务

7643

2100716

计划生育机构

49

2100717

计划生育服务

6687

2100799

其他计划生育事务支出

907

21011

行政事业单位医疗

22028

2101101

行政单位医疗

4724

2101102

事业单位医疗

9182

2101103

公务员医疗补助

989

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7133

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

4441

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

4441

21013

医疗救助

2840

2101301

城乡医疗救助

2760

2101399

其他医疗救助支出

80

21014

优抚对象医疗

120

2101401

优抚对象医疗补助

97

2101499

其他优抚对象医疗支出

23

21015

医疗保障管理事务

907

2101501

行政运行

653

2101502

一般行政管理事务

194

2101506

医疗保障经办事务

21

2101550

事业运行

37

2101599

其他医疗保障管理事务支出

2

21017

中医药事务

180

2101704

中医(民族医)药专项

107

2101799

其他中医药事务支出

73

21018

疾病预防控制事务

10

2101899

其他疾病预防控制事务支出

10

21099

其他卫生健康支出

66

2109999

其他卫生健康支出

66

211

节能环保支出

37783

21101

环境保护管理事务

6651

2110101

行政运行

923

2110102

一般行政管理事务

195

2110103

机关服务

88

2110104

生态环境保护宣传

63

2110199

其他环境保护管理事务支出

5382

21102

环境监测与监察

6

2110299

其他环境监测与监察支出

6

21103

污染防治

29173

2110301

大气

1259

2110302

水体

1652

2110303

噪声

32

2110304

固体废弃物与化学品

16290

2110307

土壤

337

2110399

其他污染防治支出

9603

21104

自然生态保护

180

2110402

农村环境保护

30

2110404

生物及物种资源保护

150

21111

污染减排

1773

2111101

生态环境监测与信息

1490

2111102

生态环境执法监察

248

2111199

其他污染减排支出

35

212

城乡社区支出

123393

21201

城乡社区管理事务

87693

2120101

行政运行

6024

2120102

一般行政管理事务

504

2120104

城管执法

1424

2120199

其他城乡社区管理事务支出

79741

21203

城乡社区公共设施

27571

2120303

小城镇基础设施建设

76

2120399

其他城乡社区公共设施支出

27495

21205

城乡社区环境卫生

8129

2120501

城乡社区环境卫生

8129

213

农林水支出

19507

21301

农业农村

13119

2130101

行政运行

1283

2130104

事业运行

774

2130106

科技转化与推广服务

58

2130108

病虫害控制

22

2130109

农产品质量安全

100

2130110

执法监管

5

2130120

稳定农民收入补贴

168

2130122

农业生产发展

1298

2130124

农村合作经济

137

2130125

农产品加工与促销

171

2130126

农村社会事业

28

2130135

农业生态资源保护

166

2130148

渔业发展

37

2130153

耕地建设与利用

25

2130199

其他农业农村支出

8847

21302

林业和草原

1067

2130205

森林资源培育

426

2130207

森林资源管理

68

2130234

林业草原防灾减灾

59

2130299

其他林业和草原支出

514

21303

水利

2797

2130305

水利工程建设

245

2130306

水利工程运行与维护

197

2130311

水资源节约管理与保护

7

2130314

防汛

30

2130319

江河湖库水系综合整治

236

2130399

其他水利支出

2082

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1964

2130504

农村基础设施建设

11

2130505

生产发展

36

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1917

21307

农村综合改革

402

2130701

对村级公益事业建设的补助

402

21308

普惠金融发展支出

158

2130803

农业保险保费补贴

40

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

118

214

交通运输支出

8709

21401

公路水路运输

8702

2140101

行政运行

1105

2140102

一般行政管理事务

287

2140104

公路建设

2801

2140106

公路养护

2594

2140112

公路运输管理

952

2140136

水路运输管理支出

137

2140199

其他公路水路运输支出

826

21499

其他交通运输支出

7

2149901

公共交通运营补助

7

215

资源勘探工业信息等支出

9685

21502

制造业

36

2150299

其他制造业支出

36

21505

工业和信息产业监管

4668

2150501

行政运行

365

2150517

产业发展

2291

2150599

其他工业和信息产业监管支出

2012

21507

国有资产监管

704

2150701

行政运行

235

2150702

一般行政管理事务

234

2150799

其他国有资产监管支出

235

21508

支持中小企业发展和管理支出

4277

2150801

行政运行

73

2150805

中小企业发展专项

3958

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

246

216

商业服务业等支出

2733

21602

商业流通事务

2050

2160201

行政运行

381

2160219

民贸民品贷款贴息

101

2160299

其他商业流通事务支出

1568

21606

涉外发展服务支出

683

2160699

其他涉外发展服务支出

683

217

金融支出

705

21701

金融部门行政支出

104

2170150

事业运行

68

2170199

金融部门其他行政支出

36

21702

金融部门监管支出

26

2170299

金融部门其他监管支出

26

21703

金融发展支出

575

2170399

其他金融发展支出

575

220

自然资源海洋气象等支出

2847

22001

自然资源事务

2847

2200106

自然资源利用与保护

610

2200114

地质勘查与矿产资源管理

29

2200199

其他自然资源事务支出

2208

221

住房保障支出

57397

22101

保障性安居工程支出

28605

2210103

棚户区改造

1291

2210106

公共租赁住房

773

2210107

保障性住房租金补贴

239

2210108

老旧小区改造

7569

2210110

保障性租赁住房

9893

2210199

其他保障性安居工程支出

8840

22102

住房改革支出

28792

2210201

住房公积金

25838

2210203

购房补贴

2954

222

粮油物资储备支出

2156

22204

粮油储备

2156

2220499

其他粮油储备支出

2156

224

灾害防治及应急管理支出

12618

22401

应急管理事务

3635

2240101

行政运行

972

2240102

一般行政管理事务

450

2240104

灾害风险防治

48

2240106

安全监管

192

2240108

应急救援

724

2240109

应急管理

151

2240150

事业运行

225

2240199

其他应急管理支出

873

22402

消防救援事务

8464

2240204

消防应急救援

7972

2240299

其他消防救援事务支出

492

22406

自然灾害防治

394

2240601

地质灾害防治

221

2240699

其他自然灾害防治支出

173

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

125

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

125

232

债务付息支出

29527

23203

地方政府一般债务付息支出

29527

2320301

地方政府一般债券付息支出

29527

233

债务发行费用支出

8

23303

地方政府一般债务发行费用支出

8

2330301

地方政府一般债务发行费用支出

8


3

2024年九龙坡区一般公共预算基本支出决算表

(按经济分类科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

支出合计

402556

501

机关工资福利支出

103892

50101

工资奖金津补贴

68999

50102

社会保障缴费

19723

50103

住房公积金

8382

50199

其他工资福利支出

6788

502

机关商品和服务支出

21117

50201

办公经费

13874

50202

会议费

119

50203

培训费

960

50205

委托业务费

1522

50206

公务接待费

85

50207

因公出国(境)费用

2

50208

公务用车运行维护费

922

50209

维修(护)费

751

50299

其他商品和服务支出

2882

503

机关资本性支出

111

50306

设备购置

103

50399

其他资本性支出

8

505

对事业单位经常性补助

243409

50501

工资福利支出

209722

50502

商品和服务支出

33687

506

对事业单位资本性补助

1174

50601

资本性支出

1174

509

对个人和家庭的补助

32853

50901

社会福利和救助

32589

50905

离退休费

262

50999

其他对个人和家庭的补助

2


4

2024年九龙坡区一般公共预算转移支付收支决算表

单位:万元

决算数

决算数

上级补助收入

352625

补助镇支出

15239

一、返还性收入

67114

一、一般性转移支付支出

7692

所得税基数返还收入

11101

一般公共服务支出

966

增值税税收返还收入

16113

社会保障和就业支出

3242

消费税税收返还收入

778

城乡社区支出

2662

增值税“五五分享”税收返还收入

39122

公共安全

288

二、一般性转移支付收入

179510

农林水支出

418

体制补助

1301

灾害防治及应急管理支出

116

均衡性转移支付

15754

县级基本财力保障机制奖补资金

3114

结算补助

22105

固定数额补助

8352

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入

1257

其他一般性转移支付

280

共同财政事权转移支付

127347

一般公共服务共同财政事权转移支付收入

0

公共安全共同财政事权转移支付收入

5778

教育共同财政事权转移支付收入

28463

科学技术共同财政事权转移支付收入

603

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

605

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入

39244

医疗卫生共同财政事权转移支付收入

19093

节能环保共同财政事权转移支付收入

64

农林水共同财政事权转移支付收入

2043

交通运输共同财政事权转移支付收入

1777

住房保障共同财政事权转移支付收入

29677

增值税留抵退税转移支付收入

0

其他退税减税降费转移支付收入

0

三、专项转移支付收入

106001

二、专项转移支付支出

7547

一般公共服务

40

一般公共服务

722

国防

185

公共安全

10

教育

0

文化体育与传媒

20

科学技术

1061

社会保障和就业

3516

文化体育与传媒

0

医疗卫生与计划生育

13

社会保障和就业

0

城乡社区

649

卫生健康

1259

农林水

282

节能环保

5386

节能环保支出

2184

城乡社区

62045

金融支出

30

农林水

1739

灾害防治及应急管理支出

121

交通运输

2568

资源勘探信息等

5898

商业服务业等

2108

金融支出

575

自然资源海洋气象等

1543

住房保障

20900

灾害防治及应急管理

694

其他

0

本表详细反映2024年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。


5

2024年九龙坡区一般公共预算转移支付支出决算表

(分地区)

单位:万元

单位名称

预算数

决算数

补助镇合计

14479

15239

华岩镇

5019

5458

铜罐驿镇

2351

2388

西彭镇

6289

6452

陶家镇

820

941

注:本表直观反映预算安排中区级对各镇的补助情况。


6

2024年九龙坡区一般公共预算转移支付支出决算表

(专项转移支付分项目)

单位:万元

预算数

决算数

补助镇合计

7547

7547

其中:

村社区服务群众

259

259

社区矫正和安置帮教专项经费

10

10

清扫保洁

1697

1697

两新党建

89

89

综合文化站建设经费

20

20

周贡植故居管护经费

56

56

优抚救济专项

1572

1572

助养及高龄补贴

44

44

民政救助经费

355

355

市场监管联络点协管员

48

48

人大专项

44

44

民调工作

41

41

企业军转干部节日慰问经费

19

19

退役军人服务保障工作经费

138

138

离任村干部补贴

6

6

代管原商粮商贸公司退休职工专项

16

16

规自局森林工程流转土地租金

332

332

城西家园公租房社区管理经费

74

74

残疾人补贴及工作经费

54

54

市场监管所注册许可网络服务费

1

1

矿区社保站经费

1726

1726

创业基地土地流转金

53

53

市场监管所注册许可网络服务费

4

4

铜罐驿镇建设村一社失地农民生活补助

339

339

铜罐驿镇大学城水源地保护租金

22

22

铜罐驿镇派出所办公用房租金

43

43

城镇危房动态监测人员补贴

1

1

华岩镇西站村、石堰村拆除违法建筑后土地流转费用

49

49

打击非法集资工作经费

35

35

应急统筹经费

400

400

7

2024年九龙坡区政府性基金预算收支决算表

单位:万元

预算数

调整

预算数

变动

预算数

执行数

决算数

决算数

为变动

预算数%

决算数比上年决算数增长%

843802

1571463

2499312

2499312

2499312

-

-

本级收入合计

0

180

176

176

176

100.00

100.00

一、其他政府性基金收入

0

180

176

176

176

100.00

100.00

转移性收入合计

843802

1571283

2499136

2499136

2499136

-

-

一、上级补助收入

467791

517072

1208425

1208425

1208425

二、地方政府债务

收入

235000

913200

1149700

1149700

1149700

地方政府债券收入(新增)

678200

678200

678200

678200

地方政府债券收入(再融资)

235000

235000

471500

471500

471500

三、上年结转

141011

141011

141011

141011

141011


续表7

2024年九龙坡区政府性基金预算收支决算表

单位:万元

预算数

调整

预算数

变动

预算数

执行数

决算数

决算数
为变动

预算数%

决算数比上年决算数增长%

843802

1571463

2499312

2499312

2499312

100.00

-

本级支出合计

488802

1215250

2007930

1882436

1882436

93.75

13.41

一、文化旅游体育与传媒支出

0

0

50

20

20

40.00

-52.38

二、节能环保支出

0

13790

13790

4384

4384

31.79

100.00

三、城乡社区支出

389049

412887

1202717

1096417

1096417

91.16

12.36

四、农林水支出

1049

1101

1050

192

192

18.29

-75.03

五、住房保障

0

0

3465

0

0

0.00

0.00

六、其他支出

19236

708004

706085

700650

700650

99.23

14.11

七、债务付息支出

79452

79452

80757

80757

80757

100.00

16.69

八、债务发行费用支出

16

16

16

16

16

100.00

-11.11

转移性支出合计

355000

356213

491382

616876

616876

-

-

一、上解支出

0

1213

2144

2144

2144

二、调出资金

120000

120000

17738

17738

17738

三、地方政府债务还本支出

235000

235000

471500

471500

471500

四、结转下年

125494

125494

注:1.本表直观反映2024年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。


8

2024年九龙坡区政府性基金预算本级支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

本级支出合计

1882436

207

文化旅游体育与传媒支出

20

20709

旅游发展基金支出

20

2070904

地方旅游开发项目补助

20

211

节能环保支出

4384

21198

超长期特别国债安排的支出

4384

2119801

水污染综合治理

4384

212

城乡社区支出

1096417

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1094303

2120801

征地和拆迁补偿支出

286585

2120803

城市建设支出

179023

2120804

农村基础设施建设支出

143057

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

485638

21213

城市基础设施配套费安排的支出

638

2121301

城市公共设施

623

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

15

21298

超长期特别国债安排的支出

1476

2129801

城乡社区公共设施

1476

213

农林水支出

192

21367

三峡水库库区基金支出

11

2136799

其他三峡水库库区基金支出

11

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

152

2136902

三峡后续工作

152

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

29

2137201

移民补助

29

229

其他支出

700650

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

684453

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

624453

2290403

其他政府性基金债务收入安排的支出

60000

22960

彩票公益金安排的支出

6197

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

2440

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

3006

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

369

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

281

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

60

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

41

22998

超长期特别国债安排的支出

10000

2299899

其他支出

10000

232

债务付息支出

80757

23204

地方政府专项债务付息支出

80757

2320411

国有土地使用权出让金债务付息支出

30096

2320431

土地储备专项债券付息支出

6788

2320433

棚户区改造专项债券付息支出

10043

2320498

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

33830

233

债务发行费用支出

16

23304

地方政府专项债务发行费用支出

16

2330411

国有土地使用权出让金债务发行费用支出

5

2330433

棚户区改造专项债券发行费用支出

9

2330498

其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出

2


9

2024年九龙坡区政府性基金预算转移支付收支决算表

单位:万元

决算数

决算数

上级补助收入

1208425

补助镇支出

1799

旅游发展基金支出

50

国有土地使用权出让收入安排的支出

254

国有土地使用权出让收入安排的支出

1154314

彩票公益金安排的支出

390

超长期特别国债安排的支出

40633

三峡后续工作

93

城市基础设施配套费安排的支出

4525

城市建设支出

952

三峡水库库区基金支出

1

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

110

国家重大水利工程建设基金安排的支出

1007

彩票公益金安排的支出

7864

大中型水库移民后期扶持基金支出

31

10

2024年九龙坡区国有资本经营预算收支决算表

单位:万元

预算数

调整

预算数

变动

预算数

执行数

决算数

决算数
为变动

预算数%

决算数比上年决算数增长%

19609

21743

20976

20976

20976

-

-

本级收入合计

19235

21369

20602

20602

20602

100.00

100.09

一、利润收入

19235

21369

20602

20602

20602

100.00

100.09

二、股利、股息收入

三、产权转让收入

四、其他国有资本经营预算收入

转移性收入合计

374

374

374

374

374

-

-

一、上级补助收入

374

374

374

374

374

二、上年结转

续表10

2024年九龙坡区国有资本经营预算收支决算表

单位:万元

预算数

调整

预算数

变动

预算数

执行数

决算数

决算数
为变动

预算数%

决算数比上年决算数增长%

19609

21743

20976

20976

20976

-

-

本级支出合计

374

374

20976

20976

20976

100.00

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

374

374

374

374

374

100.00

“三供一业”移交补助支出

国有企业棚户区改造支出

国有企业改革成本支出

其他解决历史遗留问题及改革成本支出

374

374

374

374

374

100.00

二、国有企业资本金注入

0

0

20602

20602

20602

100.00

其他国有企业资本金注入

0

0

20602

20602

20602

100.00

转移性支出合计

19235

21369

0

0

0

-

-

一、调出资金

19235

21369

0

0

0

二、结转下年

注:1.本表直观反映2024年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。

11

2024年九龙坡区社会保险基金收支决算表

单位:万元

预算数

调整

预算数

变动

预算数

决算数

预算数

调整预算数

变动预算数

决算数

执行数为变动预算%

执行数比上年决算数增长%

此表无数据

注:社会保险基金全市统筹,我区社保基金预算统一由市级公开。


12

2024年九龙坡区地方政府债务限额及余额决算情况表

单位:亿元

2024年债务限额

2024年债务余额执行数

一般债务

专项债务

一般债务

专项债务

A=B+C

B

C

D=E+F

E

F

九龙坡区

430.63

90.68

339.95

430.63

90.68

339.95

注:1.本表反映上一年度本地区、本级及所属地区政府债务限额及余额预计执行数。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。


13

2024年九龙坡区政府债券使用情况表

单位:万元

序号

项目区域

项目单位

项目名称

项目类型

债券性质

债券

额度

1

九龙坡区

重庆九龙半岛开发建设有限公司

长江文化艺术湾区九龙半岛美术产业园

0409产业园区基础设施

专项债券

45800

2

九龙坡区

重庆九龙半岛开发建设有限公司

黄桷坪老城智慧生态改造项目

040602其他停车场

专项债券

25000

3

九龙坡区

重庆九龙半岛开发建设有限公司

九龙坡区九龙片区老旧小区改造项目

0605城镇老旧小区改造

专项债券

18000

4

九龙坡区

重庆九龙园高新产业有限公司

科学城高铁临港园区项目一期

0605城镇老旧小区改造

专项债券

23000

5

九龙坡区

重庆九龙园高新产业有限公司

九龙坡区石桥铺地块保障性住房项目及其配套基础设施建设项目

0699其他保障性住房

专项债券

40000

6

九龙坡区

重庆九龙园高新产业有限公司

九龙坡高铁临港片区老旧小区改造项目

0605城镇老旧小区改造

专项债券

50000

7

九龙坡区

重庆九龙坡城市更新建设公司

九龙新商圈城市更新暨老旧小区改造项目(一期)

0605城镇老旧小区改造

专项债券

101900

8

九龙坡区

重庆九龙坡城市更新建设公司

九龙新商圈城市更新暨老旧小区改造项目(期)

0605城镇老旧小区改造

专项债券

135500

9

九龙坡区

重庆渝隆资产经营(集团)有限公司

九龙坡区老旧小区改造及城市智能化配套项目

0605城镇老旧小区改造

专项债券

93000

10

九龙坡区

重庆渝隆资产经营(集团)有限公司

九龙坡区华岩文旅生态城配套项目

1101文化旅游

专项债券

18000

11

九龙坡区

重庆渝隆资产经营(集团)有限公司

九龙坡区华岩片区城中村改造项目

0605城镇老旧小区改造

专项债券

20000

12

九龙坡区

重庆铝产业开发投资集团有限公司

西部(重庆)科学城新材料创新基地配套项目

0409产业园区基础设施

专项债券

28000

13

九龙坡区

重庆铝产业开发投资集团有限公司

西部(重庆)科学城黄磏港产业新城项目

0409产业园区基础设施

专项债券

15000

14

九龙坡区

重庆铝产业开发投资集团有限公司

西部(重庆)科学城西三镇老旧小区改造项目

0605城镇老旧小区改造

专项债券

5000

15

九龙坡区

区生态环境局

大平山片区地块质控监管设备采购

0701污染防治

一般债券

150

16

九龙坡区

区生态环境局

九龙坡区生态环境大数据平台(二期)建设

0701污染防治

一般债券

324

17

九龙坡区

区教委

尹朝社地块学校建设项目

0901义务教育

一般债券

300

18

九龙坡区

区教委

育才实验学校华岩分校建设项目

0901义务教育

一般债券

6166

19

九龙坡区

区教委

陈家坪小学扩建项目

0901义务教育

一般债券

1900

20

九龙坡区

区教委

重庆市九龙坡区第二实验小学校迁建项目

0901义务教育

一般债券

1700

21

九龙坡区

区教委

石新路小学扩建项目

0901义务教育

一般债券

700

22

九龙坡区

区教委

渝西中学学生宿舍楼扩建项目

0902普通高中

一般债券

100

23

九龙坡区

区教委

渝西中学B区改扩建工程项目

0902普通高中

一般债券

2550

24

九龙坡区

区教委

巴国城配套小学新建项目

0901义务教育

一般债券

1500

25

九龙坡区

区教委

彩云湖小学麦子山校区项目

0901义务教育

一般债券

1700

26

九龙坡区

区教委

育才中学食堂改扩建项目

0902普通高中

一般债券

100

27

九龙坡区

区教委

杨家坪中学六店子校区新建工程项目

0902普通高中

一般债券

50

28

九龙坡区

区教委

西部(重庆)科学城九龙坡片区谢家湾学校项目

0901义务教育

一般债券

775

29

九龙坡区

区教委

西部(重庆)科学城九龙坡片区育才中学校项目

0902普通高中

一般债券

1000

30

九龙坡区

区公安分局

战训基地和区维稳队值班备勤房合建项目

99其他

一般债券

1000

31

九龙坡区

区疾病预防控制中心

九龙坡区疾病预防控制中心建设项目

1203公共卫生设施

一般债券

500

32

九龙坡区

区疾病预防控制中心

九龙坡区疾病预防控制中心实验室及配套设施项目

1203公共卫生设施

一般债券

400

33

九龙坡区

区城市管理局

石坪桥街道造漆村社区26号后方滑坡隐患应急治理工程

1399其他社会保障

一般债券

170

34

九龙坡区

区城市管理局

快速路二纵线(华岩至跳蹬段)沿线绿化工程

1399其他社会保障

一般债券

707

35

九龙坡区

区城市管理局

嘉华大桥南延伸段三期沿线绿化项目

1399其他社会保障

一般债券

158

36

九龙坡区

区公安消防支队

新玉清寺消防救援站建设项目

1399其他社会保障

一般债券

1450

合计

641600


14

2024年九龙坡区政府债务相关情况表

单位:亿元

公式

本级

一、2024年发行预计执行数

A=B+D

95.43

(一)一般债券

B

3.96

其中:再融资债券

C

1.62

(二)专项债券

D

91.47

其中:再融资债券

E

23.65

二、2024年还本支出预计执行数

F=G+H

37.08

(一)一般债券

G

13.58

(二)专项债券

H

23.50

三、2024年付息支出预计执行数

I=J+K

11.03

(一)一般债券

J

2.95

(二)专项债券

K

8.08

四、2025年还本支出预算数

L=M+O

39.32

(一)一般债券

M

27.25

其中:再融资

24.53

财政预算安排

N

2.72

(二)专项债券

O

12.07

其中:再融资

11.03

财政预算安排

P

1.04

五、2025年付息支出预算数

Q=R+S

12.30

(一)一般债券

R

2.52

(二)专项债券

S

9.78

注:1.本表反映本地区上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行及还本付息支出

预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等

2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。


15

2024年九龙坡区本级三公经费决算情况表

单位:万元

2023

2024

增减金额

增减比例%

1995

2203

208

10.43

1.因公出国(境)费用

40

20

-20

-50.22

2.公务接待费

132

107

-25

-19.09

3.公务用车购置及运行维护费

1823

2076

253

13.9

其中:(1)公务用车购置费

671

926

255

38.01

2)公务用车运行维护费

1152

1150

-2

-0.13

注:2024年“三公”经费支出2203.40万元,同比增长10.43%。分项来看:一是因公出国(境)费20.18万元,同比下降50.22%。二是公务用车购置费926.27万元,同比增长38.01%,主要是车辆更换,九龙坡区公务用车大多使用年限较长,车辆老旧,70%以上已达报废年限,为确保部门工作正常开展,逐步报废更换部分公务用车。三是公务用车运行维护费支出1150.02万元,同比下降0.13%;四是公务接待费支出106.93万元,同比下降19.09 %


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