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重庆市九龙坡区财政局(本级)2024年度单位决算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

1.拟定并组织实施全区财政、财务、会计管理方面的发展规划和政策制度;

2.指导全区财政工作;

3.管理全区财政收支,负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;

4.组织执行国库管理制度、国库集中收付制度;

5.承担全区行政事业性单位国有资产监管责任;

6.负责全区会计行业管理;

7.负责财政投资评审工作;

8.统一管理政府债务;

9.负责监督财税法律、法规、政策的执行情况,查处违反财经法纪的行为;

10.负责全区政府采购活动的监督管理工作;

11.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

九龙坡区财政局内设13个科室:办公室、预算科(国库科)、经济建设管理科、行政政法科、教科文科、社会保障管理科、农业财务管理科、产业发展科(税政科)、政府采购科、行政事业单位国有资产管理科(区罚没财物管理办公室)、债务科、法规督查科、会计科(行政审批科)。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计2742.49万元,支出总计2742.49万元。收支与2023年度相比,增加1527.49万元,增长125.7%,主要原因是项目评审经费增加。

2.收入情况。2024年度收入合计2742.49万元,与2023年度相比,增加1530.59万元,增长126.3%,主要原因是项目评审经费增加。其中:财政拨款收入2742.49万元,占100.00%

3.支出情况。2024年度支出合计2742.49万元,与2023年度相比,增加1527.49万元,增长125.7%,主要原因是项目评审经费增加。其中:基本支出636.49万元,占23.21%;项目支出2106.00万元,占76.79%

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总计2742.49万元。与2023年相比,财政拨款收支总计各增加1527.49万元,增长125.7%。主要原因是项目评审经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2742.49万元,与2023年度相比,增加1530.59万元,增长126.3%。主要原因是项目评审经费增加。较年初预算数减少141.86万元,下降4.9%。主要原因是部分项目因实施条件变化,按规定核减预算,同时严格执行厉行节约要求,压缩非刚性、非重点支出预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2742.49万元,与2023年度相比,增加1527.49万元,增长125.7%。主要原因是项目评审经费增加。较年初预算数减少141.86万元,下降4.9%。主要原因是部分项目因实施条件变化,按规定核减预算,同时严格执行厉行节约要求,压缩非刚性、非重点支出预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出2502.69万元,占91.26%,较年初预算数减少164.28万元,下降6.2%,主要原因是部分项目因实施条件变化,按规定核减预算。

2)社会保障与就业支出178.32万元,占6.50%,较年初预算数增加26.82万元,增长17.7%,主要原因是社保基数调整,

死亡抚恤支出按实际发生额列支。

3)卫生健康支出27.07万元,占0.99%,较年初预算数减少3.79万元,下降12.3%,主要原因是严格规范职工医疗费用报销管理。

4住房保障支出34.40万元,占1.25%,较年初预算数减少0.62万元,下降1.8%,主要原因是部分职工因工作调动减少住房公积金缴存,同时购房补贴按实际符合条件人数发放,人数低于年初预算预计数。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出636.49万元。其中:人员经费533.11万元,与2023年度相比,增加22.16万元,增长4.3%,主要原因是人员工资调标,社保缴费基数随工资增长而上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资及福利支出离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费103.38万元,与2023年度相比,减少59.13万元,下36.4%,主要原因是严格执行厉行节约要求,压缩办公费、印刷费、差旅费等非刚性开支,推进无纸化办公减少印刷成本,统筹安排公务出行降低交通费用;公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.73万元,较年初预算数减少8.10万元,下降74.8%,较上年支出数减少0.50万元,下降15.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数和上年决算数持平

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数和上年决算数持平

公务车运行维护费2.64万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需的车辆燃油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.09万元,下降69.8%,较上年支出数增加0.24万元,增长10.0%,主要原因是车辆使用年限较长,维修成本增加。              

公务接待费0.09万元,主要用于接待学习调研工作费用支出较年初预算数减少2.01万元,下降95.7%,较上年支出数减少0.73万元,下降89.0%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待1批次10人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费90.00元,车均购置费0万元,车均维护费2.64万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.53万元,与2023年度相比,增加1.57万元,增长163.5%,主要原因是本年度召开的部分会议因需要制作会议材料,导致会议相关支出增加。本年度培训费支出2.24万元,与2023年度相比,增加0.91万元,增长68.4%,主要原因是加强对行政事业单位财务人员的各项财政业务培训,培训人数和培训时长较上年增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出103.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年支出数减少59.13万元,下降36.4%主要原因是严格执行厉行节约要求,压缩机关运行经费。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2945.66万元,其中:政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出320.00万元、政府采购服务支出2624.72万元。授予中小企业合同金额2035.49元,占政府采购支出总额的69.10%,其中:授予小微企业合同金额557.99万元,占政府采购支出总额的18.94 %主要用于采购财政委托业务服务,信息化项目运维服务。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对11个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出2106万元。

区财政局2024年度项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标

名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

财政大平台运行及维护

服务

年度

1

10

1

10

100

软件

种类

15

20

15

20

故障率

5

%

20

4

20

资金使用率

95

%

20

95

20

项目发挥期限

1

10

1

10

软件系统使用者满意度

95

%

20

95

20

(二)单位绩效评价情况

我单位对财政大平台运行及维护专项经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金28.47万元,评价得分100分,评价等次为优,下一步将继续完善绩效目标编制,合理规划预算资金使用,开展预算支出绩效评价,提高财政资金使用效率。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68780330

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表


附件1

收入支出决算总表

公开01

单位:重庆市九龙坡区财政局(本级)                        单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,742.49

一、一般公共服务支出

2,502.69

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

178.32

九、卫生健康支出

27.07

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

34.40

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,742.49

本年支出合计

2,742.49

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2,742.49

总计

2,742.49

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件2

收入决算表

公开02

单位:重庆市九龙坡区财政局(本级)                        单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能

分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,742.49

2,742.49

201

一般公共服务支出

2,502.69

2,502.69

20106

财政事务

2,502.45

2,502.45

2010601

行政运行

396.69

396.69

2010602

一般行政管理事务

613.41

613.41

2010607

信息化建设

95.15

95.15

2010608

财政委托业务支出

1,397.20

1,397.20

20134

统战事务

0.24

0.24

2013499

其他统战事务支出

0.24

0.24

208

社会保障和就业支出

178.32

178.32

20805

行政事业单位养老支出

150.57

150.57

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.04

36.04

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.02

18.02

2080599

其他行政事业单位养老支出

96.50

96.50

20808

抚恤

27.75

27.75

2080801

死亡抚恤

27.75

27.75

210

卫生健康支出

27.07

27.07

21011

行政事业单位医疗

27.07

27.07

2101101

行政单位医疗

19.15

19.15

2101103

公务员医疗补助

7.92

7.92

221

住房保障支出

34.40

34.40

22102

住房改革支出

34.40

34.40

2210201

住房公积金

31.18

31.18

2210203

购房补贴

3.23

3.23

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件3

支出决算表

公开03

单位:重庆市九龙坡区财政局(本级)                        单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能

分类科目)

合计

2,742.49

636.49

2,106.00

201

一般公共服务支出

2,502.69

396.69

2,106.00

20106

财政事务

2,502.45

396.69

2,105.76

2010601

行政运行

396.69

396.69

0.00

2010602

一般行政管理事务

613.41

0.00

613.41

2010607

信息化建设

95.15

0.00

95.15

2010608

财政委托业务支出

1,397.20

0.00

1,397.20

20134

统战事务

0.24

0.00

0.24

2013499

其他统战事务支出

0.24

0.00

0.24

208

社会保障和就业支出

178.32

178.32

20805

行政事业单位养老支出

150.57

150.57

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.04

36.04

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.02

18.02

2080599

其他行政事业单位养老支出

96.50

96.50

20808

抚恤

27.75

27.75

2080801

死亡抚恤

27.75

27.75

210

卫生健康支出

27.07

27.07

21011

行政事业单位医疗

27.07

27.07

2101101

行政单位医疗

19.15

19.15

2101103

公务员医疗补助

7.92

7.92

221

住房保障支出

34.40

34.40

22102

住房改革支出

34.40

34.40

2210201

住房公积金

31.18

31.18

2210203

购房补贴

3.23

3.23

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:重庆市九龙坡区财政局(本级)                        单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,742.49

一、一般公共服务支出

2,502.69

2,502.69

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

178.32

178.32

九、卫生健康支出

27.07

27.07

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

34.40

34.40

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,742.49

本年支出合计

2,742.49

2,742.49

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

2,742.49

总计

2,742.49

2,742.49

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:重庆市九龙坡区财政局(本级)                     单位:万元

项目

本年支出

功能分类

科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,742.49

636.49

2,106.00

201

一般公共服务支出

2,502.69

396.69

2,106.00

20106

财政事务

2,502.45

396.69

2,105.76

2010601

行政运行

396.69

396.69

0.00

2010602

一般行政管理事务

613.41

0.00

613.41

2010607

信息化建设

95.15

0.00

95.15

2010608

财政委托业务支出

1,397.20

0.00

1,397.20

20134

统战事务

0.24

0.00

0.24

2013499

其他统战事务支出

0.24

0.00

0.24

208

社会保障和就业支出

178.32

178.32

0.00

20805

行政事业单位养老支出

150.57

150.57

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.04

36.04

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.02

18.02

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

96.50

96.50

0.00

20808

抚恤

27.75

27.75

0.00

2080801

死亡抚恤

27.75

27.75

0.00

210

卫生健康支出

27.07

27.07

0.00

21011

行政事业单位医疗

27.07

27.07

0.00

2101101

行政单位医疗

19.15

19.15

0.00

2101103

公务员医疗补助

7.92

7.92

0.00

221

住房保障支出

34.40

34.40

0.00

22102

住房改革支出

34.40

34.40

0.00

2210201

住房公积金

31.18

31.18

0.00

2210203

购房补贴

3.23

3.23

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:重庆市九龙坡区财政局(本级)                         单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

404.11

302

商品和服务支出

103.38

310

资本性支出

30101

基本工资

85.88

30201

办公费

22.56

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

61.90

30202

印刷费

0.30

31002

办公设备购置

30103

奖金

130.22

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

7.49

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

0.41

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

36.04

30206

电费

3.02

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

18.02

30207

邮电费

9.17

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

19.15

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

2.72

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

0.68

30211

差旅费

2.89

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

36.06

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

2.55

30213

维修(护)费

2.00

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

3.40

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

129.00

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

2.24

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.09

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

27.75

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

94.35

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

5.31

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

6.89

30227

委托业务费

7.32

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

6.16

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

12.22

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

2.64

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

17.49

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

9.53

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

533.11

公用经费合计

103.38

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

单位:重庆市九龙坡区财政局(本级)                         单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计










备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

单位:重庆市九龙坡区财政局(本级)                      单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


附件9

机构运行信息表

公开09

单位:重庆市九龙坡区财政局(本级)                      单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

103.38

(一)支出合计

2.73

2.73

(一)行政单位

103.38

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

2.64

2.64

六、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

1

2)公务用车运行维护费

2.64

2.64

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

0.09

0.09

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

0.09

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

1

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

1

(一)政府采购支出合计

2,945.66

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

0.94

6.国内公务接待人次(人)

10

2.政府采购工程支出

320.00

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

2,624.72

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

2,035.49

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

557.99

二、会议费

2.53

三、培训费

2.24

四、差旅费

2.89

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



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