- [ 索引号 ]
- 115001070092936984/2026-00002
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 其他
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区经济信息委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2026-02-10
- [ 发布日期 ]
- 2026-02-10
重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行有关工业和信息化发展的法律、法规、规章和方针、政策。拟订全区工业和信息化发展规划并组织实施。
2.负责提出本区工业、信息化固定资产投资规模和方向、本区用于工业和信息化的财政性建设资金安排的建议。统揽有关工业和信息化招商引资工作。研究拟订全区工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术引进,以先进适用技术改造提升传统产业;推进工业行业质量管理和品牌战略。组织实施有关工业科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
3.监测分析工业和信息产业经济运行态势,统计并发布相关信息。协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。根据经济运行对资源优化配置的要求,负责协调全区能源工作,负责全区天然气、电力行业管理。负责协调工业环境保护和推进节能产业发展。
4.推进工作体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。指导工业行业加强安全生产管理,负责对全区民用爆破器材生产、流通企事业单位的安全生产工作进行监督管理。引导和规范本区生产性服务业发展,推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设,培育和监管信用服务市场。
5.指导协调和促进本区工业经济发展、结构调整和产业布局调整。负责指导本区工业园区规划和建设,推进工业项目向园区集中,促进特色工业的发展。
6.负责推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责协调推进全区通信基础设施维护工作。协调处理工控系统信息安全重大事件。
7.统筹推进全区军民融合发展重大项目和重要事项,促进全区军民融合产业发展,指导军民融合企业技术创新和技术改造,对全区军民融合企业开展综合协调、指导和服务。
8.负责对压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料实施行业管理。指导行业协会开展工作。督促各行业、企业守法经营。
9.负责拟定盐业发展规划和产业政策并组织实施。负责盐行业管理和监督。
10.指导辖区工业和信息化领域人力资源及人才培训教育机制的建设。负责工业企业培训体系的建设和管理。
11.承办区委、区政府交办的其他工作。
(二)单位构成
重庆市九龙坡区经济和信息化委员会内设8个机构处室和2个下属事业单位,分别是办公室、经济运行科、规划投资科、信息化建设科、招商服务科、企业服务科(行政审批科)、环资能源科、安全监管科以及下属事业单位区军民融合发展服务中心、区中小企业促进中心。下属3个二级预算单位,分别是重庆市九龙坡区经济和信息化委员会(本级)、重庆市九龙坡区军民融合发展服务中心、重庆市九龙坡区中小企业促进中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数10506.59万元,其中:一般公共预算拨款10506.59万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2025年减少2765.66万元,主要是本年度工业和信息化专项资金拨款减少。
(二)支出预算:2026年年初预算数10506.59万元,其中:资源勘探工业信息支出预算10184.15万元,社会保障和就业支出预算254.2万元,卫生健康支出预算31.56 万元,住房保障支出预算36.68万元。支出预算较2025年减少2765.66万元,主要是基本支出预算增加21.36万元,项目支出预算减少2786.95万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入10506.59万元,一般公共预算财政拨款支出10506.59万元,比2025年减少 2765.66万元。其中:基本支出603.54万元,比2025年增加21.36万元,主要原因是本年度人员较上年增加1人,主要用于保障行政单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出9903.05万元,比2025年减少2786.95万元,主要原因是本年度工业和信息化专项资金拨款减少。
重庆市九龙坡区经济和信息化委员会2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算10.2万元,比2025年减少0.8万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年一致;公务接待费4.2万元,比2025年减少0.8万元,主要原因是切实降低行政运行成本,强化厉行勤俭节约、反对铺张浪费,最大程度发挥资金效益。公务用车运行维护费6万元,与2025年一致。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费83.98万元,比上年减少17.74万元,主要原因为开展节能型机关建设,继续将习惯“过紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针,坚持厉行节约故较上年减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 1万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款9903.05万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:张新 联系电话:023-68780070
附表:1.重庆市九龙坡区经济和信息化委员会部门财政拨款收支总表
2.重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
3.重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
5.重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算“三公”经费支出表
6.重庆市九龙坡区经济和信息化委员会政府性基金预算支出表
7.重庆市九龙坡区经济和信息化委员会部门收支总表
8.重庆市九龙坡区经济和信息化委员会部门收入总表
9.重庆市九龙坡区经济和信息化委员会部门支出总表
10.重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表
11.重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
12.重庆市九龙坡区经济和信息化委员会政府采购明细表
13.重庆市九龙坡区经济和信息化委员会项目绩效目标表
|
附件1 |
||||||
|
重庆市九龙坡区经济和信息化委员会财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
10,268.23 |
一、本年支出 |
10,506.59 |
10,506.59 |
||
|
一般公共预算资金 |
10,268.23 |
社会保障和就业支出 |
254.20 |
254.20 |
||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
31.56 |
31.56 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
10,184.15 |
10,184.15 |
|||
|
住房保障支出 |
36.68 |
36.68 |
||||
|
二、上年结转 |
238.36 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
10,506.59 |
支出合计 |
10,506.59 |
10,506.59 |
||
|
附件2 |
||||
|
重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
10,506.59 |
603.54 |
9,903.05 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
254.20 |
149.29 |
104.91 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.29 |
149.29 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.89 |
37.89 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.95 |
18.95 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
92.46 |
92.46 |
|
|
20808 |
抚恤 |
32.39 |
103.61 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
103.61 |
103.61 | |
|
20809 |
退役安置 |
1.30 |
1.30 | |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1.30 |
1.30 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.56 |
31.56 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.56 |
31.56 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.13 |
20.13 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.88 |
7.88 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.55 |
3.55 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
10,184.15 |
386.01 |
9,798.14 |
|
21505 |
工业和信息产业 |
9,617.01 |
386.01 |
9,231.14 |
|
2150501 |
行政运行 |
386.01 |
386.01 |
|
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
0.14 |
0.14 | |
|
2150517 |
产业发展 |
|||
|
2150599 |
其他工业和信息产业支出 |
9,231.00 |
9,231.00 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
400.00 |
400.00 | |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
400.00 |
400.00 | |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
167.00 |
167.00 | |
|
2159904 |
技术改造支出 |
167.00 |
167.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
36.68 |
36.68 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.68 |
36.68 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.88 |
32.88 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.80 |
3.80 |
|
|
附件3 |
||||
|
重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款 基本支出预算表 | ||||
|
(部门预算支出经济分类科目) | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
603.54 |
474.58 |
128.96 | |
|
301 |
工资福利支出 |
422.11 |
401.10 |
21.01 |
|
30101 |
基本工资 |
88.44 |
88.44 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
62.37 |
62.37 |
|
|
30103 |
奖金 |
127.00 |
127.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
21.01 |
21.01 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.89 |
37.89 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.95 |
18.95 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.13 |
20.13 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.88 |
2.88 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.26 |
4.26 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
32.88 |
32.88 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.70 |
2.70 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
83.98 |
83.98 | |
|
30201 |
办公费 |
18.23 |
18.23 | |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
6.82 |
6.82 | |
|
30216 |
培训费 |
2.32 |
2.32 | |
|
30217 |
公务接待费 |
4.20 |
4.20 | |
|
30228 |
工会经费 |
3.09 |
3.09 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
6.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.78 |
17.78 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.54 |
14.54 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
97.46 |
73.48 |
23.97 |
|
30305 |
生活补助 |
87.70 |
67.33 |
20.37 |
|
30307 |
医疗费补助 |
9.75 |
6.15 |
3.60 |
|
附件4 |
||
|
重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
(政府预算支出经济分类科目) | ||
|
单位:万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
603.54 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
422.11 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
277.81 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
84.11 |
|
50103 |
住房公积金 |
32.88 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
27.31 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
83.98 |
|
50201 |
办公经费 |
56.92 |
|
50203 |
培训费 |
2.32 |
|
50206 |
公务接待费 |
4.20 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
14.54 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
97.46 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
97.46 |
|
附件5 |
|||||
|
重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
10.20 |
6.00 |
6.00 |
4.20 | ||
|
附件6 |
||||
|
重庆市九龙坡区经济和信息化委员会政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
附件7 |
|||
|
重庆市九龙坡区经济和信息化委员会部门收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
10,506.59 |
合计 |
10,506.59 |
|
一般公共预算资金 |
10,506.59 |
社会保障和就业支出 |
254.20 |
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
31.56 | |
|
国有资本经营预算资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
10,184.15 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
36.68 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
附件8 |
|||||||||||
|
重庆市九龙坡区经济和信息化委员会部门收入总表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
10,506.59 |
10,506.59 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
254.20 |
254.20 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.29 |
149.29 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.89 |
37.89 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.95 |
18.95 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
92.46 |
92.46 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
103.61 |
103.61 |
||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
103.61 |
103.61 |
||||||||
|
20809 |
退役安置 |
1.30 |
1.30 |
||||||||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1.30 |
1.30 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.56 |
31.56 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.56 |
31.56 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.13 |
20.13 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.88 |
7.88 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.55 |
3.55 |
||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
10,184.15 |
10,184.15 |
||||||||
|
21505 |
工业和信息产业 |
9,617.15 |
9,617.15 |
||||||||
|
2150501 |
行政运行 |
386.01 |
386.01 |
||||||||
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
0.14 |
0.14 |
||||||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业支出 |
9,231.00 |
9,231.00 |
||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
400.00 |
400.00 |
||||||||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
400.00 |
400.00 |
||||||||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
167.00 |
167.00 |
||||||||
|
2159904 |
技术改造支出 |
167.00 |
167.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
36.68 |
36.68 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.68 |
36.68 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.88 |
32.88 |
||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
3.80 |
3.80 |
||||||||
|
附件9 |
||||
|
重庆市九龙坡区经济和信息化委员会部门支出总表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
10,506.59 |
603.54 |
9,903.05 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
254.20 |
149.29 |
104.91 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.29 |
149.29 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.89 |
37.89 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.95 |
18.95 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
92.46 |
92.46 |
|
|
20808 |
抚恤 |
103.61 |
103.61 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
103.61 |
103.61 | |
|
20809 |
退役安置 |
1.30 |
1.30 | |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
1.30 |
1.30 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.56 |
31.56 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.56 |
31.56 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.13 |
20.13 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.88 |
7.88 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.55 |
3.55 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
10,184.15 |
386.01 |
9,798.14 |
|
21505 |
工业和信息产业 |
9,617.01 |
386.01 |
9,231.14 |
|
2150501 |
行政运行 |
386.01 |
386.01 |
|
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
0.14 |
0.14 | |
|
2150599 |
其他工业和信息产业支出 |
9,231.00 |
9,231.00 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
400.00 |
400.00 | |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
400.00 |
400.00 | |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
167.00 |
167.00 | |
|
2159904 |
技术改造支出 |
167.00 |
167.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
36.68 |
36.68 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.68 |
36.68 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.88 |
32.88 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.80 |
3.80 |
|
|
附件10 |
||
|
重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
(部门预算支出经济分类科目) | ||
|
单位:万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
9,903.05 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
231.00 |
|
30201 |
办公费 |
177.00 |
|
30211 |
差旅费 |
30.00 |
|
30226 |
劳务费 |
24.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
104.91 |
|
30305 |
生活补助 |
83.33 |
|
30399 |
对个人和家庭的补助 |
21.58 |
|
310 |
资本性支出 |
0.14 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.14 |
|
312 |
对企业补助 |
9,567.00 |
|
31204 |
费用补贴 |
9,567.00 |
|
附件11 |
||
|
重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
(政府预算支出经济分类科目) | ||
|
单位:万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
9,903.05 | |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
231.00 |
|
50201 |
办公经费 |
207.00 |
|
50205 |
委托业务费 |
24.00 |
|
503 |
机关资本性支出 |
0.14 |
|
50306 |
设备购置 |
0.14 |
|
507 |
对企业补助 |
9,567.00 |
|
50701 |
费用补贴 |
9,567.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
104.91 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
83.33 |
|
50999 |
其他对个人和家庭的补助 |
21.58 |
|
附件12 重庆市九龙坡区经济和信息化委员会政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
合计: |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||||||||||||
|
103-重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||||||||||||
|
103001-重庆市九龙坡区经济和信息化委员会(本级) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||||||||||||
|
103001-重庆市九龙坡区经济和信息化委员会(本级) |
50010721Y000000026901 |
公用经费综合定额(行政) |
2150501-行政运行 |
50201-办公经费 |
30201-办公费 |
是 |
预算局确认已审 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||||
|
附件13 重庆市九龙坡区经济和信息化委员会项目绩效目标表 | |||||||||||
|
单位信息: |
103001-重庆市九龙坡区经济和信息化委员会(本级) |
项目名称: |
渝财产业【2025】195号提前下达2026年市中小微企业发展专项资金 |
职能职责与活动: |
0401-工业和信息化产业发展/08-产业扶持政策兑现 | ||||||
|
主管部门: |
103-重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 |
项目经办人: |
蔡宁娜 |
项目总额: |
4000000 | ||||||
|
预算执行率权重(%): |
10 |
项目经办人电话: |
68783035 |
其中: |
财政资金: |
4000000 | |||||
|
整体目标: |
为进一步支持中小微企业持续健康发展,结合2025年市财政局工作安排和2024年资金使用情况,市财政局提前下达2026年市中小微企业发展专项资金,补助资金专项用于促进中小微企业发展,执行中根据市级部门相关文件予以拨付。 |
财政专户管理资金: |
0 | ||||||||
|
单位资金: |
0 | ||||||||||
|
社会投入资金: |
0 | ||||||||||
|
银行贷款: |
0 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
备注 |
|||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时性 |
= |
100 |
% |
25 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目质量达标率 |
> |
80 |
% |
10 |
|||||
|
产出指标 |
成本指标 |
成本控制率 |
= |
100 |
% |
15 |
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
营商环境提升 |
> |
5 |
% |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 |
促进提升中小微企业发展 |
> |
70 |
% |
20 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||












