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重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心是九龙坡区卫生健康委直属管理的非营利性全额拨款事业单位,全国“甲级”社区卫生服务中心主要为辖区居民提供集健康教育、预防接种、儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、重性精神疾病患者健康管理,计划生育技术指导、传染病防控、卫生监督协管、常见病多发病规范化治疗等基本公共卫生和基本医疗服务。

(二)机构设置

中心设有全科工作室、外科、妇科、儿科、口腔科、中医科、康复理疗科、小儿推拿科、预防接种门诊、儿童保健门诊、妇女保健门诊等一线科室,以及党政办、公共卫生科、医教科、财务信息科、药剂科等后勤管理科室

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计4477.31万元,支出总计4477.31万元。收、支与2023年度相比,增加89.83万元,增长2.1%,主要原因是2024年人员增加,人员经费增加,追加以前年度养老保险金和职业年金。

2.收入情况。2024年度收入合计4477.31万元,与2023年度相比,增加89.83万元,增长2.1%,主要原因是2024年人员增加,人员经费增加,追加以前年度养老保险金和职业年金。其中:财政拨款收入2389.21万元,占53.36%;事业收入2088.10万元,占46.64%

3.支出情况。2024年度支出合计4273.91万元,与2023年度相比,减少15.60万元,下降0.4%,主要原因是2024年二类疫苗接种人次减少,疫苗收入减少,医疗费用减少。其中:基本支出2873.88万元,占67.24%;项目支出1400.03万元,占32.76%;此外,结余分配203.39万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2389.21万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加243.83万元,增长11.4%。主要原因是2024年人员增加,人员经费增加,追加以前年度养老保险金和职业年金

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2389.21万元,与2023年度相比,增加243.83万元,增长11.4%。主要原因是2024年人员增加,人员经费增加,追加以前年度养老保险金和职业年金。较年初预算数增加1292.75万元,增长117.9%。主要原因是年度预算编报要求,基本公共卫生服务等民生项目预算由区卫生健康委代编,年中根据项目实施进度分配下拨专项经费至我单位,年初预算指标相应增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2389.21万元,与2023年度相比,增加243.83万元,增长11.4%。主要原因是2024年人员增加,人员经费增加,追加以前年度养老保险金和职业年金。较年初预算数增加1292.75万元,增长117.9%。主要原因是根据年度预算编报要求,基本公共卫生服务等民生项目预算由区卫生健康委代编,年中根据项目实施进度分配下拨专项经费至我单位,年初预算指标相应增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1社会保障与就业支出306.78万元,占12.84%,较年初预算数增加122.54万元,增长66.5%,主要原因是2024年人员增加,人员经费增加,追加以前年度养老保险金和职业年金。

2卫生健康支出1972.68万元,占82.57%,较年初预算数增加1156.13万元,增长141.6%,主要原因是根据年度预算编报要求,基本公共卫生服务等民生项目预算由区卫生健康委代编,年中根据项目实施进度分配下拨专项经费至我单位,年初预算指标相应增加。

3住房保障支出109.75万元,占4.59%,较年初预算数增加14.08万元,增长14.7%,主要原因是人员增加,住房保障支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出989.18万元。其中:人员经费974.00万元,与2023年度相比,增加271.55万元,增长38.7%,主要原因是2024年人员增加,人员经费增加,追加以前年度养老保险金和职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费15.17万元,与2023年度相比,减少122.42万元,下降89.0%,主要原因是2024年疫苗业务量减少,专用材料成本减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

本单位2024年度未发生三公经费支出。较上年支出数相比无变化。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2024年度未发生公务车购置费。

本单位2024年度未发生公务车运行维护费。

本单位2024年度未发生公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

2024年度未发生会议费和培训费。本年度培训费较上年决算数相比无变化。

(二)机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额107.79万元,其中:政府采购货物支出107.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额107.79万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额107.79万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购全自动生化分析仪和全数字彩色多普勒超声诊断仪、空调机、打印机、计算机、复印纸等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织本单位对12个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出1400.03万元。

重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心

2024年度项目支出绩效自评表

序号

项目名称

指标名称

指标性质

指标值

计量单位

指标权重

全年完成值

指标得分

说明

自评得分

1

电子票据系统维护费

维护软件数量

2

20

2

20


100

软件使用时间

2024

20

2023

20


软件维护成本

6000

10

6000

10


患者对医院认可度

85

%

20

85

20


患者方便度

定性

有所增加


10

有所增加

10


满意度调查

85

%

10

85

10


(二)单位重点绩效评价情况

本单位2024年无重点绩效评价项目。

(三)财政绩效评价情况

财政重点绩效评价由区财政局统一公开,本单位无。

、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68050246

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表


附件1

收入支出决算总表




公开01

单位:重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,389.21

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入

2,088.10

五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

306.78



九、卫生健康支出

3,857.38



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

109.75



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

4,477.31

本年支出合计

4,273.91

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配

203.39

年初结转和结余


年末结转和结余


总计

4,477.31

总计

4,477.31

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件2

收入决算表

单位:重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,477.31

2,389.21

0.00

2,088.10

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

306.78

306.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

306.78

306.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

147.83

147.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

74.93

74.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

84.03

84.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4,060.77

1,972.68

0.00

2,088.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

2,924.59

836.49

0.00

2,088.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2100301

城市社区卫生机构

2,644.00

555.90

0.00

2,088.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

280.59

280.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1,054.11

1,054.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

1,034.11

1,034.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处置

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

58.87

58.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

46.43

46.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.44

12.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

109.75

109.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

109.75

109.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

91.86

91.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

17.89

17.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件3

支出决算表

单位重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,273.91

2,873.88

1,400.03

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

306.78

306.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

306.78

306.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

147.83

147.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

74.93

74.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

84.03

84.03

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3,857.38

2,457.35

1,400.03

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

2,721.20

2,398.48

322.72

0.00

0.00

0.00

2100301

城市社区卫生机构

2,440.61

2,398.48

42.13

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

280.59

0.00

280.59

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1,054.11

0.00

1,054.11

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

1,034.11

0.00

1,034.11

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处置

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

58.87

58.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

46.43

46.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.44

12.44

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

109.75

109.75

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

109.75

109.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

91.86

91.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

17.89

17.89

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件4

财政拨款收入支出决算总表

单位重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,389.21

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

306.78

306.78





九、卫生健康支出

1,972.68

1,972.68





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

109.75

109.75





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

2,389.21

本年支出合计

2,389.21

2,389.21



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

2,389.21

总计

2,389.21

2,389.21



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,389.21

989.18

1,400.03

208

社会保障和就业支出

306.78

306.78

0.00

20805

行政事业单位养老支出

306.78

306.78

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

147.83

147.83

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

74.93

74.93

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

84.03

84.03

0.00

210

卫生健康支出

1,972.68

572.64

1,400.03

21001

卫生健康管理事务

22.00

0.00

22.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

22.00

0.00

22.00

21003

基层医疗卫生机构

836.49

513.77

322.72

2100301

城市社区卫生机构

555.90

513.77

42.13

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

280.59

0.00

280.59

21004

公共卫生

1,054.11

0.00

1,054.11

2100408

基本公共卫生服务

1,034.11

0.00

1,034.11

2100410

突发公共卫生事件应急处置

20.00

0.00

20.00

21007

计划生育事务

1.20

0.00

1.20

2100717

计划生育服务

1.20

0.00

1.20

21011

行政事业单位医疗

58.87

58.87

0.00

2101102

事业单位医疗

46.43

46.43

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

12.44

12.44

0.00

221

住房保障支出

109.75

109.75

0.00

22102

住房改革支出

109.75

109.75

0.00

2210201

住房公积金

91.86

91.86

0.00

2210203

购房补贴

17.89

17.89

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心




公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

885.54

302

商品和服务支出

15.17

310

资本性支出


30101

基本工资

266.13

30201

办公费


31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

26.20

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

205.69

30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

147.83

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

74.93

30207

邮电费


31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

39.24

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

24.88

30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

91.86

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

8.80

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

88.46

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

82.66

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助

5.80

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

8.85

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

3.65

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

2.67

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

974.00

公用经费合计

15.17

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。



附件9

机构运行信息表





公开09

单位重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费


(一)支出合计



(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费



六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

1

(2)公务用车运行维护费



1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


(1)国内接待费


3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)


七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计

107.79

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

107.79

6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

107.79

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

107.79

二、会议费




三、培训费




四、差旅费




备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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