- [ 索引号 ]
- 115001077093828946/2025-00068
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 卫生、计划生育、妇女儿童
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区卫生健康委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-28
- [ 发布日期 ]
- 2025-10-28
重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心2024年度单位决算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心是以基本医疗和基本公共卫生服务为主要任务的国家基层医疗卫生机构。主要为辖区居民提供基本医疗服务,以及健康管理、健康教育、预防接种、产后访视等基本公共卫生服务。
(二)机构设置
中心设置有全科诊室、中医科、康复理疗科、口腔科、检验科、超声科、公共卫生管理科(计划生育科)、预防保健科、儿童保健科,住院部。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计4059.39万元,支出总计4059.39万元。收支较上年决算数增加716.63万元,增长21.4%,主要原因是2024年度受职工共济医保政策影响,单位门急诊人次数大幅提高,医疗业务收入随之增加,以及公卫工作量提升,带来的财政补助资金增加,共同导致全年决算收支较上年同期大幅增加。
2.收入情况。2024年度收入合计4059.3万元,较上年决算数增加758.76万元,增长23.0%,主要原因是2024年度受职工共济医保政策影响,单位门急诊人次数大幅提高,医疗业务收入随之增加,以及公卫工作量提升,带来的财政补助资金增加,共同导致全年决算收入较上年同期大幅增加。其中:财政拨款收入2514.55万元,占61.94%;事业收入1544.83万元,占38.1%。
3.支出情况。2024年度支出合计4011.23万元,较上年决算数增加668.47万元,增长20.0%,主要原因是2024年度门急诊人次数大幅增加,导致药品成本及相关检查检验费用同比增加,以及公卫工作量增加,人员经费增加,最终导致支出合计增加。其中:基本支出2680.89万元,占66.83%;项目支出1330.34万元,占33.17%;此外,结余分配48.16万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2514.55万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加568.18万元,增长29.2%。主要原因是本年度公卫工作量增加,公卫补助资金增加;以及基药补助项目资金增加、养老保险缴费补助增加,导致财政拨款收入增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2514.55万元,较上年决算数增加568.18万元,增长29.2%。主要原因是本年度公卫工作量增加,公卫补助资金增加;以及基药补助项目资金增加、养老保险缴费补助增加,导致财政拨款收入、支出增加。较年初预算数增加989.23万元,增长64.9%。主要原因是随医疗公卫业务不断开展,项目经费拨款增加导致年末数较年初数增幅明显,以及本年补缴养老保险、人员经费补助增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2514.55万元,与2023年度相比,增加568.18万元,增加29.2%。主要原因是本年度公卫工作量增加,公卫支出相应增加;以及使用基药补助资金偿还药品全欠款增加、养老保险缴费支出增加,导致财政拨款支出增加。较年初预算数增加989.23万元,增长64.9%。主要原因是随医疗公卫业务不断开展,项目经费支出增加,以及本年补缴人员养老保险,人员支出增加,导致年末数较年初数增幅明显。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出318.31万元,占12.7%,较年初预算数增加110.74万元,增长53.4%,主要原因是本年度补缴职工养老保险与职业年金缴费,导致社保支出较年初增加。
(2)卫生健康支出2057.71万元,占81.7%,较年初预算数增加1325.39万元,增长111.5%,主要原因是当年公卫业务增长,公卫支出增加;基本药物补助资金增加,偿还药品欠款支出增加,最终导致卫生健康支出较年初增加。
(3)住房保障支出141.53万元,占5.6%,较年初预算数增加12.94万元,增长10.1%,主要原因是本年度公积金基数调整,以及4人工龄岗位核定后,补缴其公积金差额部分,导致住房保障支出增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1184.22万元。其中:人员经费1143.75万元,与2023年度相比,增加115.03万元,增长11.2%,主要原因是本年度补缴人员养老保险缴费、公积金缴费导致人员经费增加。公用经费40.47万元,与2023年度相比,减少5.03万元,下降11.1%,主要原因是当年由单位医疗业务收入开支公用经费占比提高,由财政拨款收入开支公用经费占比减少所致。公用经费用途主要包括购买办公用品、物管水电维修,日常业务运行以及购买办公设备等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度未发生因公出国(境)支出。
本单位2024年度未发生公务车购置支出。
本单位2024年度未发生公务车运行维护费支出。
本单位2024年度未发生公务接待支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是单位为全额拨款事业单位,财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出2.30万元,与2023年度相比,减少3.52万元,下降60.5%,主要原因是部分培训项目通过单位自有资金支付,财政资金支付相对减少。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额71.62万元,其中:政府采购货物支出71.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额71.62万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额71.62万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑、医疗设备。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对13个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出1765.7万元。
重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心
2024年度项目支出绩效自评表
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
电子票据系统维护费 |
门急诊诊疗人次 |
≥ |
10000 |
人次 |
30 |
69874 |
30 |
共济医保政策人次增加 |
100 |
|
医疗核心制度掌握率 |
≥ |
85 |
% |
10 |
85 |
10 |
||||
|
医疗业务时间 |
≥ |
260 |
工作日 |
10 |
260 |
10 |
||||
|
医疗业务收入 |
≥ |
1000000 |
元 |
20 |
16603108.69 |
20 |
||||
|
为辖区居民提供基本医疗服务 |
定性 |
提供 |
人次 |
10 |
完成 |
10 |
||||
|
调查人数占总人数比例 |
≥ |
80 |
% |
10 |
80 |
10 |
(二)单位重点绩效评价情况
本单位2024年无重点绩效评价项目。
(三)财政绩效评价情况
财政重点绩效评价由区财政局统一公开,本单位无。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68668909
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
附件1
收入支出决算表
|
公开01表 | |||
|
单位:重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,514.55 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
1,544.83 |
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
318.32 | |
|
九、卫生健康支出 |
3,551.38 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
141.53 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
4,059.39 |
本年支出合计 |
4,011.23 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
结余分配 |
48.16 | |
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
4,059.39 |
总计 |
4,059.39 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
收入决算表
|
单位:重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心 |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
4,059.39 |
2,514.55 |
0.00 |
1,544.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
318.32 |
318.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
310.26 |
310.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
155.95 |
155.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.51 |
78.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
75.79 |
75.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3,599.54 |
2,054.71 |
0.00 |
1,544.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2,551.03 |
1,006.20 |
0.00 |
1,544.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
2,276.19 |
731.36 |
0.00 |
1,544.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
274.84 |
274.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
975.83 |
975.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
945.83 |
945.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.59 |
72.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
58.79 |
58.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
141.53 |
141.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
141.53 |
141.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
114.90 |
114.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
26.63 |
26.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件3
支出决算表
|
单位:重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心 |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
4,011.23 |
2,680.89 |
1,330.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
318.32 |
318.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
310.26 |
310.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
155.95 |
155.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.51 |
78.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
75.79 |
75.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3,551.38 |
2,221.04 |
1,330.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2,502.87 |
2,148.45 |
354.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
2,228.03 |
2,148.45 |
79.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
274.84 |
0.00 |
274.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
975.83 |
0.00 |
975.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
945.83 |
0.00 |
945.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.59 |
72.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
58.79 |
58.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
141.53 |
141.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
141.53 |
141.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
114.90 |
114.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
26.63 |
26.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件4
财政拨款收入支出决算总表
|
单位:重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心 |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,514.55 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
318.32 |
318.32 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
2,054.71 |
2,054.71 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
141.53 |
141.53 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,514.55 |
本年支出合计 |
2,514.55 |
2,514.55 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,514.55 |
总计 |
2,514.55 |
2,514.55 |
||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
单位:重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心 |
公开05表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
2,514.55 |
1,184.22 |
1,330.34 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
318.32 |
318.32 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
310.26 |
310.26 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
155.95 |
155.95 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.51 |
78.51 |
0.00 | |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
75.79 |
75.79 |
0.00 | |
|
20808 |
抚恤 |
8.06 |
8.06 |
0.00 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
8.06 |
8.06 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
2,054.71 |
724.37 |
1,330.34 | |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,006.20 |
651.78 |
354.42 | |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
731.36 |
651.78 |
79.58 | |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
274.84 |
0.00 |
274.84 | |
|
21004 |
公共卫生 |
975.83 |
0.00 |
975.83 | |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
945.83 |
0.00 |
945.83 | |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.09 |
0.00 |
0.09 | |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.09 |
0.00 |
0.09 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.59 |
72.59 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
58.79 |
58.79 |
0.00 | |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.80 |
13.80 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
141.53 |
141.53 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
141.53 |
141.53 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
114.90 |
114.90 |
0.00 | |
|
2210203 |
购房补贴 |
26.63 |
26.63 |
0.00 | |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
单位:重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,055.77 |
302 |
商品和服务支出 |
37.99 |
310 |
资本性支出 |
2.48 |
|
30101 |
基本工资 |
120.58 |
30201 |
办公费 |
6.18 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
36.12 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
2.48 | |
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
259.78 |
30205 |
水费 |
0.24 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
197.72 |
30206 |
电费 |
2.22 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
109.58 |
30207 |
邮电费 |
1.49 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
84.10 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
0.03 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
56.60 |
30211 |
差旅费 |
0.03 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
180.09 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
11.20 |
30213 |
维修(护)费 |
0.53 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
87.98 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.30 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
7.01 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
8.06 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
74.52 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
1.29 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
5.40 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
11.20 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.59 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.88 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,143.75 |
公用经费合计 |
40.47 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
单位:重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心 |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据
附件8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
单位:重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心 |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
附件9
机构运行信息表
|
公开09表 | ||||
|
单位:重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心 |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
(一)支出合计 |
(一)行政单位 |
|||
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
六、资产信息 |
— | ||
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|||
|
3.公务接待费 |
2.主要领导干部用车 |
|||
|
(1)国内接待费 |
— |
3.机要通信用车 |
||
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
1 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
七、政府采购支出信息 |
— | |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
(一)政府采购支出合计 |
71.62 | |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
71.62 | |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
2.政府采购工程支出 |
||
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
71.62 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
71.62 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
2.30 |
||
|
四、差旅费 |
— |
0.56 |
||
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差












