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257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

区文化旅游委作为区政府主管全区文化旅游工作的部门,主要职责和重点工作涉及以下几个方面:

1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,拟定全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展,拟定文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进体制机制改革。

3.管理全区重大文化活动,指导区级重点文化旅游设施建设,负责全区旅游整体形象宣传和推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,拟定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.负责管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。  

7.负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划全区文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化产业和旅游产业发展。

9.指导全区文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推行文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。

10.指导全区文化旅游市场综合执法,组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,承办辖区内违法案件,维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

11.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。       

12.负责电视剧行业发展和电视剧创作生产管理工作。监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

13.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全区应急广播体系建设。

14.负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

15.负责全区文化遗产保护和管理监督工作,协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

16.指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广工作,组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台合作交流活动。

17.拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。

(二)单位构成

部门预算编制范围及填报序列见明细表:

部门预算编制范围填报序列明细表

编号

单位编码

单位名称

单位性质

填报序列

1

257001

重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会(本级)

行政机关

预算内

2

257002

重庆市九龙坡区文化馆

全额事业单位

预算内

3

257003

重庆市九龙坡区图书馆

全额事业单位

预算内

4

257004

重庆市九龙坡区文物管理所

全额事业单位

预算内

5

257005

重庆市九龙坡区文化市场综合行政执法支队

全额事业单位

预算内

6

257006

重庆市九龙坡区文化旅游产业服务中心

全额事业单位

预算内

7

257007

重庆市九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心

全额事业单位

预算内

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数5266.16万元,其中:一般公共预算拨款5266.16万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户管理资金收入0万元。收入较2023年增加147.40万元,主要是一般公共预算拨款经费拨款增加147.40万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数5266.16万元,其中:文化旅游体育与传媒支出4412.81万元,社会保障和就业支出541.76万元,卫生健康支出133.03万元,住房保障支出178.55万元。支出预算较2023年增加147.40万元,主要是项目支出预算增加261.30万元,基本支出预算减少113.9万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5266.16万元,一般公共预算财政拨款支出5266.16万元,比2023年增加147.40万元。其中:基本支出2837.27万元,比2023年减少113.9万元,主要原因是减人减资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2428.89万元,比2023年增加261.30万元,主要原因是项目经费增加等,主要用于惠及民生、提高公共文化服务普及率等重点工作。

2024年无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算35.8万元,比2023年减少5.7               万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少6.17万元,主要原因是厉行节约,严控因公出国(境)费用;公务接待费7.1万元,比2023年增加4.1万元,主要原因是因工作需要,调增经费;公务用车运行维护费10.7万元,比2023年减少3.8万元,主要原因是厉行节约,严控公务用车运行维护费;公务用车购置费18万元,比2023年减少9万元,主要原因是厉行节约,严控公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费223.9万元,比上年减少1.83万元,主要原因为减人减资等,导致退休公用经费、福利费等费用减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款2428.89万元。

4.国有资产占有使用情况。截至202312月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:何密联系方式:023-68784409

附表:1.2024年重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会财政拨款收支总表

2.2024重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2024年重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会部门收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会部门收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会部门支出总表(功能科目分类到项)

10.2024年重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2024年重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会区一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2024年重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会政府采购明细表

13. 2024年重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会部门整体绩效目标表

14.2024年重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会项目绩效目标表


附表1

2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

5,266.16

一、本年支出

5266.16

5266.16

一般公共预算资金

5266.16

文化旅游体育与传媒支出

4412.81

4412.81

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

541.76

541.76

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

133.03

133.03

住房保障支出

178.55

178.55

二、上年结转

141.03

二、结转下年

一般公共预算拨款

141.03

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

5266.16

支出合计

5266.16

5266.16











附表2

2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

5266.16

2,837.27

2428.89

207

文化旅游体育与传媒支出

4412.81

1,983.92

2428.89

20701

文化和旅游

3607.62

1,612.58

1,995.04

2070101

行政运行

715.44

715.44

2070102

一般行政管理事务

105.68

105.68

2070104

图书馆

233.23

233.23

2070108

文化活动

280.00

280.00

2070109

群众文化

291.77

291.77

2070111

文化创作与保护

371.76

371.76

2070112

文化和旅游市场管理

65.00

65.00

2070113

旅游宣传

270.00

270.00

2070114

文化和旅游管理事务

5.00

5.00

2070199

其他文化和旅游支出

1,254.75

897.15

357.60

2079903

文化产业发展专项支出

15.00

15.00

20702

文物

805.19

371.34

433.85

2070204

文物保护

237.67

237.67

2070205

博物馆

196.18

196.18

2070299

其他文物支出

371.34

371.34

208

社会保障和就业支出

541.76

541.76

20805

行政事业单位养老支出

541.76

541.76

2080501

行政单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

151.94

151.94

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

75.97

75.97

2080599

其他行政事业单位养老支出

313.85

313.85

210

卫生健康支出

133.03

133.03

21011

行政事业单位医疗

133.03

133.03

2101101

行政单位医疗

34.80

34.80

2101102

事业单位医疗

57.97

57.97

2101103

公务员医疗补助

10.08

10.08

2101199

其他行政事业单位医疗支出

30.18

30.18

221

住房保障支出

178.55

178.55

22102

住房改革支出

178.55

178.55

2210201

住房公积金

157.26

157.26

2210203

购房补贴

21.29

21.29

附表3

2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

2,837.27

2,282.85

554.42

301

工资福利支出

2,016.46

1,937.46

79.00

30101

基本工资

436.71

436.71

30102

津贴补贴

140.05

140.05

30103

奖金

221.79

221.79

30106

伙食补助费

79.00

79.00

30107

绩效工资

601.15

601.15

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

151.94

151.94

30109

职业年金缴费

75.97

75.97

30110

职工基本医疗保险缴费

80.72

80.72

30111

公务员医疗补助缴费

5.28

5.28

30112

其他社会保障缴费

13.74

13.74

30113

住房公积金

165.40

165.40

30114

医疗费

25.10

25.10

30199

其他工资福利支出

19.60

19.60

302

商品和服务支出

481.55

6.14

475.42

30201

办公费

100.20

100.20

30202

印刷费

0.70

0.70

30203

咨询费

8.00

8.00

30204

手续费

1.00

1.00

30205

水费

2.32

2.32

30206

电费

5.08

5.08

30207

邮电费

31.40

31.40

30208

取暖费

0.80

0.80

30209

物业管理费

13.05

13.05

30211

差旅费

23.85

23.85

30213

维修(护)费

5.90

5.90

30214

租赁费

0.50

0.50

30215

会议费

0.20

0.20

30216

培训费

19.58

19.58

30217

公务接待费

7.10

7.10

30226

劳务费

20.50

20.50

30227

委托业务费

24.00

24.00

30228

工会经费

48.41

48.41

30229

福利费

38.59

38.59

30231

公务用车运行维护费

10.70

10.70

30239

其他交通费用

27.34

27.34

30299

其他商品和服务支出

92.32

6.14

86.19

303

对个人和家庭的补助

339.26

339.26

30305

生活补助

312.07

312.07

30307

医疗费补助

27.19

27.19


附件4

2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

政府预算经济科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

2,837.27

501

机关工资福利支出

805.35

50101

工资奖金津补贴

480.80

50102

社会保障缴费

222.00

50103

住房公积金

57.00

50199

其他工资福利支出

45.55

502

机关商品和服务支出

191.65

50201

办公经费

105.24

50203

培训费

5.98

50205

委托业务费

20.00

50206

公务接待费

4.00

50208

公务用车运行维护费

4.50

50209

维修(护)费

3.00

50299

其他商品和服务支出

48.93

505

对事业单位经常性补助

1,501.01

50501

工资福利支出

1,211.10

50502

商品和服务支出

289.90

509

对个人和家庭的补助

339.26

50901

社会福利和救助

339.26


附件5

2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2024年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

35.80

28.70

18.00

10.70

7.10

附件6

2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计


附件7

2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

5,266.16

合计

5,266.16

一般公共预算资金

5266.16

文化旅游体育与传媒支出

4412.81

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

541.76

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

133.03

财政专户管理资金

住房保障支出

178.55

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

附件8

2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会部门收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

5266.16

5266.16

207

文化旅游体育与传媒支出

4412.81

4412.81

20701

文化和旅游

3607.62

3607.62

2070101

行政运行

715.44

715.44

2070102

一般行政管理事务

105.68

105.68

2070104

图书馆

233.23

233.23

2070108

文化活动

280.00

280.00

2070109

群众文化

291.77

291.77

2070111

文化创作与保护

371.76

371.76

2070112

文化和旅游市场管理

65.00

65.00

2070113

旅游宣传

270.00

270.00

2070114

文化和旅游管理事务

5.00

5.00

2070199

其他文化和旅游支出

1254.75

1254.75

2079903

文化产业发展专项支出

15.00

15.00

20702

文物

805.19

805.19

2070204

文物保护

237.67

237.67

2070205

博物馆

196.18

196.18

2070299

其他文物支出

371.34

371.34

208

社会保障和就业支出

541.76

541.76

20805

行政事业单位养老支出

541.76

541.76

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

151.94

151.94

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

75.97

75.97

2080599

其他行政事业单位养老支出

313.85

313.85

210

卫生健康支出

133.03

133.03

21011

行政事业单位医疗

133.03

133.03

2101101

行政单位医疗

34.80

34.80

2101102

事业单位医疗

57.97

57.97

2101103

公务员医疗补助

10.08

10.08

2101199

其他行政事业单位医疗支出

30.18

30.18

221

住房保障支出

178.55

178.55

22102

住房改革支出

178.55

178.55

2210201

住房公积金

157.26

157.26

2210203

购房补贴

21.29

21.29


附件9

2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

5266.16

2,837.27

2428.89

207

文化旅游体育与传媒支出

4412.81

1,983.92

2428.89

20701

文化和旅游

3607.62

1,612.58

1995.04

2070101

行政运行

715.44

715.44

2070102

一般行政管理事务

105.68

105.68

2070104

图书馆

233.23

233.23

2070108

文化活动

280.00

280.00

2070109

群众文化

291.77

291.77

2070111

文化创作与保护

371.76

371.76

2070112

文化和旅游市场管理

65.00

65.00

2070113

旅游宣传

270.00

270.00

2070114

文化和旅游管理事务

5.00

5.00

2070199

其他文化和旅游支出

1,254.75

897.15

357.60

2079903

文化产业发展专项支出

15.00

15.00

20702

文物

805.19

371.34

433.85

2070204

文物保护

237.67

237.67

2070205

博物馆

196.18

196.18

2070299

其他文物支出

371.34

371.34

208

社会保障和就业支出

541.76

541.76

20805

行政事业单位养老支出

541.76

541.76

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

151.94

151.94

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

75.97

75.97

2080599

其他行政事业单位养老支出

313.85

313.85

210

卫生健康支出

133.03

133.03

21011

行政事业单位医疗

133.03

133.03

2101101

行政单位医疗

34.80

34.80

2101102

事业单位医疗

57.97

57.97

2101103

公务员医疗补助

10.08

10.08

2101199

其他行政事业单位医疗支出

30.18

30.18

221

住房保障支出

178.55

178.55

22102

住房改革支出

178.55

178.55

2210201

住房公积金

157.26

157.26

2210203

购房补贴

21.29

21.29


附件10

2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

2428.89

302

商品和服务支出

2325.21

30201

办公费

6.00

30202

印刷费

37.00

30205

水费

2.29

30206

电费

70.57

30207

邮电费

21.40

30209

物业管理费

80.90

30211

差旅费

21.00

30213

维修(护)费

24.43

30214

租赁费

3.62

30216

培训费

7.00

30226

劳务费

486.76

30227

委托业务费

929.10

30299

其他商品和服务支出

635.14

303

对个人和家庭的补助

5.68

30305

生活补助

5.68

310

资本性支出

98.00

31003

专用设备购置

80.00

31013

公务用车购置

18.00

附件11

2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位:万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

2428.89

502

机关商品和服务支出

1483.63

50201

办公经费

20.00

50205

委托业务费

898.63

50299

其他商品和服务支出

565.00

505

对事业单位经常性补助

841.58

50502

商品和服务支出

841.58

506

对事业单位资本性补助

98.00

50601

资本性支出

98.00

509

对个人和家庭的补助

5.68

50901

社会福利和救助

5.68


附件12

2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会整体绩效目标表

预算年度:2024

预算(单位)名称:

257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

总体资金情况(万元)

预算支出总额

基本支出

项目支出

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

5266.15

2837.26

2837.26

2428.89

2428.89

整体绩效目标

指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。深入实施文化惠民工程,丰富和活跃人民群众的文化生活;负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责全区文化遗产保护和管理监督工作,协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。指导全区文化旅游市场综合执法,组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,承办辖区内违法案件,维护市场秩序;管理全区重大文化活动,指导区级重点文化旅游设施建设,负责全区旅游整体形象宣传和推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,拟定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。指导全区文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推行文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。统筹规划全区文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化产业和旅游产业发展。指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广工作,组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台合作交流活动。负责管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展;应急广播体系建设。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

产出指标

数量指标

全国性、国家级、市级媒体平台宣传频次

8

20

质量指标

行业执法年均在市级及以上组织的检查抽查中,违规件次占总检查抽查次数

20

%

20

成本指标

年度预算执行率

70

%

10

效益指标

经济效益

拉动文旅产业增加值

定性

逐年增加

20

社会效益

推动文旅产业发展

定性

有力推动

20

满意度指标

满意度指标

满意度

90

%

10

其他说明













附件13

2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会政府采购明细表

金额单位:万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计:


附件14-1

2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会绩效目标表

单位信息:

257001-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会(本级)

项目名称:

公共服务

职能职责与活动:

0402-送文化下基层/03-公共文化服务平台建设

主管部门:

257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

项目经办人:

王悠

项目总额(万元):

90

预算执行率权重(%):

10

项目经办人电话:

68783142

其中:

财政资金

(万元):

90

整体目标:

通过支持镇街优秀文化品牌发展以及向社会力量购买专业文化服务,开展送演出进乡镇活动及组织全区基层文化专干进行专门培训

财政专户管理资金:

0

单位资金:

0

社会投入资金:

0

银行贷款:

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重(%)

备注

产出指标

数量指标

服务人次

3

万人次

10

产出指标

质量指标

满意度

95

%

20

产出指标

时效指标

完成时限

1

10

产出指标

成本指标

项目成本

90

万元

10

效益指标

社会效益

惠及民生,提供公共文化服务产品

定性

10

15

效益指标

经济效益

惠及民生,提供公共文化服务产品

定性

10

15

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

95

%

10


附件14-2

2024年九龙坡区文化和旅游发展委员会绩效目标表

单位信息:

257001-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会(本级)

项目名称:

行业管理

职能职责与活动:

0407-行业管理/01-行业管理

主管部门:

257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

项目经办人:

杨家颖

项目总额(万元):

45

预算执行率权重(%):

10

项目经办人电话:

68782150

其中:

财政资金(万元):

45

整体目标:

全区文化和旅游企业实现安全生产零事故,市场秩序稳定,无恶性案件;游客综合满意度保持上升态势,星级酒店、A级景区复核通过率100%;从业人员专业培训350人次以上;行政审批事项在规定时限内办结,无重大投诉。

财政专户管理资金:

0

单位资金:

0

社会投入资金:

0

银行贷款:

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重(%)

备注

效益指标

社会效益

游客满意度逐年提升,质量等级标准化建设逐年推进,文化旅游安全生产零事故,市场秩序愈加稳定。

定性

优良中低差

20

产出指标

时效指标

完成时间

1

10

产出指标

质量指标

质量等级复核通过率

100

%

10

产出指标

数量指标

行业培训人员数

350

人次

10

产出指标

成本指标

项目预算

40

万元

10

效益指标

可持续影响

游客满意度逐年提升,质量等级标准化建设逐年推进,文化旅游安全生产零事故,市场秩序愈加稳定。

定性

优良中低差

20

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

90

%

10


257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会2024年部门预算情况说明.docx



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