- [ 索引号 ]
- 1150010700929325XA/2026-00003
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政、金融、审计;交通、工业、信息化
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区交通运输委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2026-02-10
- [ 发布日期 ]
- 2026-02-10
重庆市九龙坡区公路事务中心2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
宣传贯彻执行公路路政管理法律、法规;负责公路路政许可审批、车辆超限超载治理;负责公路及其附属设施的管理和养护,协助管理村社道路;组织实施对自然灾害造成公路损毁的抢险任务,提供交通事故救援;会同规划、国土、市政部门依法控制公路两侧建筑控制区;承担公路路政人员的培训管理工作;承担公路养护技术业务指导和技术推广;组织实施公路行业信息化建设。
(二)单位构成
重庆市九龙坡区公路事务中心在于2010年6月经区机构编制委员会批准成立,为九龙坡区交通运输委下属正科级全额拨款事业单位。
重庆市九龙坡区公路事务中心内设三个部门:综合管理部、公路养护部、安全监管部。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数1290.81万元,其中:一般公共预算拨款1284.81万元,政府性基金预算拨款6万元。
收入较2025年减少882.44万元,主要是减少道路管养人员、设备养护等投入882.44万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数1290.81万元,其中:一般公共服务支出预算1284.81万元,社会保障和就业支出预算 94.57万元,卫生健康支出预算34.70万元,城乡社区支出预算6万元,交通运输支出预算1102.86万元,住房保障支出预算52.68万元。支出预算较2025年减少882.44万元,主要是基本支出预算增加21.49万元,项目支出预算减少909.93万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1290.81万元,一般公共预算财政拨款支出1284.81万元,比2025年减少882.44万元。其中:基本支出706.41万元,比2025年增加21.49万元,主要原因是人员调级和社保基数调整,主要原因是用于保障人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出578.40万元,比2025年减少909.93万元,主要原因是减少道路管养人员、设备养护等投入909.93万元。主要用于道路日常维护,预防性养护、道路中小修等。
2026年政府性基金预算收入6万元,政府性基金预算支出 6万元。比2025年减少136万元,主要原因是减少日常养护补助资金。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算21.8万元,比2025年增加13万元。其中:公务接待费 0.80万元,比2025年无变动;公务用车运行维护费3万元,比2025年减少5万元,主要原因是厉行节俭,减少公务用车支出;公务用车购置费18万元,比2025年增加18万元,主要原因是机关事务局审定更新车辆一台。
五、其他重要事项的情况说明
1.重庆市九龙坡区公路事务中心不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额18万元:政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00 万元;其中一般公共预算拨款政府采购18万元:政府采购货物预算 18万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1290.81万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月,重庆市九龙坡区公路事务中心共有车辆23辆,其中应急保障用车10辆、特种专业技术用车13辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
本单位预算公开信息反馈及联系方式023-81907926
附件:1.2026年九龙坡区公路事务中心部门财政拨款收支总表
2.2026年九龙坡区公路事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2026年九龙坡区公路事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2026年九龙坡区公路事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
5.2026年九龙坡区公路事务中心一般公共预算“三公”经费支出表
6.2026年九龙坡区公路事务中心政府性基金预算支出表
7.2026年九龙坡区公路事务中心部门收支总表
8.2026年九龙坡区公路事务中心部门收入总表
9.2026年九龙坡区公路事务中心部门支出总表(功能科目分类到项)
10.2026年九龙坡区公路事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门经济分类科目)
11. 2026年九龙坡区公路事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府经济分类科目)
12.2026年九龙坡区公路事务中心政府采购明细表
13.2026年九龙坡区公路事务中心项目绩效目标表
附件1
|
重庆市九龙坡区公路事务中心财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,290.81 |
一、本年支出 |
1,290.81 |
1,284.81 |
6.00 |
|
|
一般公共预算资金 |
1,284.81 |
社会保障和就业支出 |
94.57 |
94.57 |
||
|
政府性基金预算资金 |
6.00 |
卫生健康支出 |
34.70 |
34.70 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
城乡社区支出 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
交通运输支出 |
1,102.86 |
1,102.86 |
||||
|
住房保障支出 |
52.68 |
52.68 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
1,290.81 |
支出合计 |
1,290.81 |
1,284.81 |
6.00 |
|
附件2
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,284.81 |
706.41 |
578.40 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.57 |
94.57 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.57 |
94.57 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.43 |
57.43 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.71 |
28.71 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
8.42 |
8.42 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.70 |
34.70 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.70 |
34.70 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.28 |
30.28 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.41 |
4.41 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
1,102.86 |
524.46 |
578.40 |
|
21401 |
公路水路运输 |
1,102.86 |
524.46 |
578.40 |
|
2140104 |
公路建设 |
62.40 |
62.40 | |
|
2140106 |
公路养护 |
440.00 |
440.00 | |
|
2140112 |
公路运输管理 |
76.00 |
76.00 | |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
524.46 |
524.46 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
52.68 |
52.68 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
52.68 |
52.68 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.59 |
48.59 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.09 |
4.09 |
|
附件3
|
重庆市九龙坡区公路事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
(部门预算支出经济分类科目) | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
706.41 |
598.61 |
107.79 | |
|
301 |
工资福利支出 |
604.04 |
586.74 |
17.30 |
|
30101 |
基本工资 |
152.94 |
152.94 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.43 |
8.43 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
17.30 |
17.30 | |
|
30107 |
绩效工资 |
247.64 |
247.64 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.43 |
57.43 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.71 |
28.71 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.60 |
21.60 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.12 |
7.12 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
48.59 |
48.59 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.68 |
8.68 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.60 |
5.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
90.05 |
90.05 | |
|
30201 |
办公费 |
36.52 |
36.52 | |
|
30205 |
水费 |
0.84 |
0.84 | |
|
30206 |
电费 |
1.96 |
1.96 | |
|
30209 |
物业管理费 |
4.03 |
4.03 | |
|
30216 |
培训费 |
3.81 |
3.81 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.80 |
0.80 | |
|
30228 |
工会经费 |
42.08 |
42.08 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.31 |
11.87 |
0.44 |
|
30305 |
生活补助 |
11.71 |
11.27 |
0.44 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
0.60 |
|
附件4
|
重庆市九龙坡区公路事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
(政府预算支出经济分类科目) | ||
|
单位:万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
706.41 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
694.10 |
|
50501 |
工资福利支出 |
604.04 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
90.05 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
12.31 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
12.31 |
附件5
|
重庆市九龙坡区公路事务中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
21.80 |
21.00 |
18.00 |
3.00 |
0.80 | |
附件6
|
重庆市九龙坡区公路事务中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
6.00 |
6.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
6.00 |
6.00 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6.00 |
6.00 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6.00 |
6.00 | |
附件7
|
重庆市九龙坡区公路事务中心部门收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,290.81 |
合计 |
1,290.81 |
|
一般公共预算资金 |
1,284.81 |
社会保障和就业支出 |
94.57 |
|
政府性基金预算资金 |
6.00 |
卫生健康支出 |
34.70 |
|
国有资本经营预算资金 |
城乡社区支出 |
6.00 | |
|
财政专户管理资金 |
交通运输支出 |
1,102.86 | |
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
52.68 | |
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
附件8
|
重庆市九龙坡区公路事务中心部门收入总表 | |||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,290.81 |
1,284.81 |
6.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.57 |
94.57 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.57 |
94.57 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.43 |
57.43 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.71 |
28.71 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
8.42 |
8.42 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.70 |
34.70 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.70 |
34.70 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.28 |
30.28 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.41 |
4.41 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
1,102.86 |
1,102.86 |
||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,102.86 |
1,102.86 |
||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
62.40 |
62.40 |
||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
440.00 |
440.00 |
||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
76.00 |
76.00 |
||||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
524.46 |
524.46 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
52.68 |
52.68 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
52.68 |
52.68 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
48.59 |
48.59 |
||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
4.09 |
4.09 |
||||||||
附件9
|
重庆市九龙坡区公路事务中心部门支出总表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,290.81 |
706.41 |
584.40 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.57 |
94.57 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.57 |
94.57 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.43 |
57.43 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.71 |
28.71 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
8.42 |
8.42 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.70 |
34.70 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.70 |
34.70 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.28 |
30.28 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.41 |
4.41 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
6.00 |
6.00 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6.00 |
6.00 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6.00 |
6.00 | |
|
214 |
交通运输支出 |
1,102.86 |
524.46 |
578.40 |
|
21401 |
公路水路运输 |
1,102.86 |
524.46 |
578.40 |
|
2140104 |
公路建设 |
62.40 |
62.40 | |
|
2140106 |
公路养护 |
440.00 |
440.00 | |
|
2140112 |
公路运输管理 |
76.00 |
76.00 | |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
524.46 |
524.46 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
52.68 |
52.68 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
52.68 |
52.68 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.59 |
48.59 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.09 |
4.09 |
|
附件10
|
重庆市九龙坡区公路事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
(部门预算支出经济分类科目) | ||
|
单位:万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
578.40 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
560.40 |
|
30206 |
电费 |
80.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
360.40 |
|
30226 |
劳务费 |
102.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.00 |
|
310 |
资本性支出 |
18.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
18.00 |
附件11
|
重庆市九龙坡区公路事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
(政府预算支出经济分类科目) | ||
|
单位:万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
578.40 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
560.40 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
560.40 |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
18.00 |
|
50601 |
资本性支出 |
18.00 |
附件12
|
政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
合计: |
18 |
18 |
18 |
|||||||||||||||||||||
|
411-重庆市九龙坡区交通运输委员会 |
18 |
18 |
18 |
|||||||||||||||||||||
|
411002-重庆市九龙坡区公路事务中心 |
18 |
18 |
18 |
|||||||||||||||||||||
|
411002-重庆市九龙坡区公路事务中心 |
50010725T000004712619 |
公务用车购置 |
2140106-公路养护 |
50601-资本性支出 |
31013-公务用车购置 |
是 |
预算局确认已审 |
18 |
18 |
18 |
||||||||||||||
附件13
|
年度绩效目标表 | ||||||||||
|
单位信息: |
411002-重庆市九龙坡区公路事务中心 |
预算项目: |
50010722T000000082752-绿化管护经费 |
职能职责与活动: |
10-公路养护管理/01-公路养护 | |||||
|
主管部门: |
411-重庆市九龙坡区交通运输委员会 |
项目经办人: |
项目总额: |
5.00 |
万元 | |||||
|
预算执行率权重: |
10 |
项目经办人电话:: |
其中:财政资金: |
5.00 |
万元 | |||||
|
年度目标: |
保障管养道路行道树、地被等绿化完整美观、无缺损、无病害,优化道路环境,达到“舒、畅、美”的总体要求。 |
财政专户管理资金: |
0.00 |
万元 | ||||||
|
单位资金: |
0.00 |
万元 | ||||||||
|
社会投入资金: |
0.00 |
万元 | ||||||||
|
银行贷款: |
0.00 |
万元 | ||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
项目库参考值 |
本年绩效指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
本年权重 |
是否核心指标 |
备注 |
|
产出指标 |
质量指标 |
工程质量达标率 |
= |
95 |
95 |
% |
30 |
30 |
是 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
服务质量达标率 |
≥ |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
否 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
绿化存活率 |
≥ |
90 |
90 |
% |
20 |
20 |
否 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
绿化完好率 |
≥ |
90 |
90 |
% |
20 |
20 |
否 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度指标 |
> |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
否 |
|












