- [ 索引号 ]
- 11500107009293065M/2018-01899
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 九龙坡区政府办公室
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2018-08-23
- [ 发布日期 ]
- 2018-08-23
重庆市九龙坡区人民政府办公室2017年部门决算情况说明
重庆市九龙坡区人民政府办公室
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议议定事项。
2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
3.研究区政府各部门、各街道办事处和镇人民政府请示区政府的事项,提出审核处理意见,报区政府领导同志审批。
4.加强调查研究工作,向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况,为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。
5.督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况,及时向市政府及区政府领导同志报告。
6.负责区政府应急管理、政务值班、区长公开电话、区长电子信箱工作。协调全区较大、重特大突发事件的应急管理及处置工作。协助区政府领导同志组织处理需由区政府组织处理的突发事件和重大事件,传达和督促落实区政府领导同志指示。
7.指导、监督全区政务(政府信息)公开及电子政务工作。
8.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。
9.负责与市政府办公厅各项政务工作、信息工作的协调衔接和报送,指导区政府系统部门办公室工作。
10.负责对口支援、扶贫、救灾相关工作。
11.办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。
区人民政府法制办公室主要职责:
1.负责本级政府法制工作的统筹规划、协调监督、指导服务;调查研究依法行政和政府法制建设新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议,经区政府批准后组织实施;对镇人民政府、街道办事处、区政府各部门的依法行政工作进行督促检查。
2.承办本级政府有管辖权的行政复议、行政赔偿工作,承办区政府重大行政处罚决定或重大行政措施的听证工作;受区政府行政首长委托参与行政诉讼,维护区政府的合法权益;对镇人民政府、街道办事处和区政府各部门的上述工作进行指导、服务、协调、监督。
3.承办政府管理创新相关制度建设工作和行政审批改革工作;对区政府的重大决策进行法律论证,提供法律根据和法律咨询,为领导当好法律参谋和助手。
4.为区政府起草、审查、修改规范性文件、行政处理决定、行政处罚决定、行政裁决文书和其他法律文书;承办政府规范性文件的执行性解释工作;承担政府规范性文件的清理和公布、备案工作。
5.代表区政府审查、修改各镇政府、街道办事处和区政府各部门的决定、裁决和规范性文件。
6.主管和统筹全区的行政执法工作,审查行政执法主体资格,指导全区行政执法队伍建设,组织行政执法人员的资格培训,实施考核上岗制度;管理全区行政执法证件。
7.承办国家法律、行政法规草案征求意见工作;组织力量对市政府规章和提请市人大审议的地方性法规(送审稿)进行讨论、论证;督促、指导部门和街镇正确实施已公布的法律、行政法规、规章、地方性法规;协调法律、法规、规章应用解释中的矛盾和争议。
8.根据区人大常委会和区政府的部署,组织检查法律、法规、规章的执行情况,开展专项治理工作,按规定查处违法行政行为。协调镇人民政府、街道办事处和区政府各部门在执行法律、法规、规章中的矛盾和争议。
9.负责全区行政处罚、行政复议、行政赔偿、行政诉讼等事项的统计调查工作;编辑地方性规范性文件汇编。
10.经区政府领导授权,代理或参与区政府处理本辖区重大行政、民事、经济争议等涉法事务。
11.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
治违办、西城办、扶贫办、钢运问题处置工作组、土地例行督察工作组及驻区部队全面停止有偿服务工作组等机构按区委区政府要求承担两违整治、西城建设综合协调、扶贫支援、钢运问题处置、土地例行督查及开展驻区部队全面停止有偿服务等工作职责。
(二)机构设置
重庆市九龙坡区人民政府办公室设9个内设机构和重庆市九龙坡区人民政府应急管理办公室(挂重庆市九龙坡区人民政府值班室、重庆市九龙坡区人民政府救灾办公室、重庆市九龙坡区对口支援办公室牌子),下属区志办、区电子政务中心、区政府突发事件预警指挥中心等事业单位,与区政府法制办公室合署办公,并按区委区政府安排部署,设有治违办、西城办、扶贫办、钢运问题处置工作组、土地例行督察工作组及驻区部队全面停止有偿服务工作组等机构等机构。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计4,502.67万元,支出总计4,502.67万元。与2016年决算数相比,收支减少501.30万元、下降10.02%,主要原因是专项工作有变动减少。
本部门2017年度收入合计4,160.05万元,其中:财政拨款收入4,160.05万元,占100.00%。
本部门2017年度支出合计4,222.87万元,其中:基本支出1,764.93万元,占41.79%;项目支出2,457.94万元,占58.21%。
本部门2017年度年末结转和结余279.80万元,较上年减少63.32万元,主要原因是用于支付2016年度采购尾款。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入4,160.05万元,较上年决算数减少843.92万元,下降16.87%。主要原因是专项工作有变动减少。较年初预算数减少105.40万元,下降2.47%。主要原因是各项目中各项一般性行政管理事务支出减少。
本部门2017年度财政拨款支出4,222.87万元,较上年决算数减少437.98万元,下降9.40%。主要原因是专项工作有变动减少。较年初预算数减少42.58万元,下降1.00%。主要原因是严控项目中各项一般性行政管理事务支出。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3,771.61万元,占89.31%,较年初预算数增加17.55万元,主要原因是增人增资,政策性增加;社会保障与就业支出298.49万元,占7.07%,较年初预算数减少74.21万元,主要原因是社会保障基数调整;医疗卫生与计划生育支出73.24万元,占1.73%,较年初预算数增加0.00万元,决算数等于年初预算数;住房保障支出79.52万元,占1.88%,较年初预算数增加14.09万元,主要原因是增人增资,调整住房公积金。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,764.93万元。其中:人员经费1,235.68万元,较上年增加35.38万元,主要原因是政策性增人增资。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金及购房补贴。公用经费529.25万元,较上年增加58.41万元,主要原因是调整基本养老金、增人增资及物价上涨,公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、水费、电费、邮寄费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计84.91万元,较年初预算数增加6.41万元,主要原因是根据市级文件要求年度中增加的因公出国(境)任务,较上年支出数减少70.71万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国(境)费用32.76万元,主要是用于市级文件要求年度中增加的因公出国(境)任务主要用于与世界等国际组织开展项目磋商谈判,到国外学习管理先进经验,费用支出较年初预算数增加32.76万元,主要原因是年初未安排预算,较上年支出数减少0.05万元,主要原因是严控因公出国(境)费用。
公务车运行维护费38.47万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、调研工作、专项检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少1.03万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降,较上年支出数减少50.24万元,主要原因是今年实施公车改革同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费13.68万元,主要用于接待接待接待国内其他省市到我区学习调研政府工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少25.32万元,较上年支出数减少20.43万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三) “三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国(境)共计4个团组,6人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待55批次,719人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费190.24元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.81万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出529.25万元,机关运行经费主要用于开支用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年增加58.41万元,增长12.41%,主要原因是信息网络整体改造设备更新购置等。
(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是为暂未处置车辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额348.18万元,其中:政府采购货物支出3.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出345.00万元。主要用于采购信息网络整体改造服务。
(四)预算绩效管理情况说明。预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求,我办对2017年项目开展了绩效自评,涉及资金2538万元。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68788892
附表:
1. 2017年收入支出决算总表
2. 2017年收入决算表
3. 2017年支出决算表
4. 2017年财政拨款收入支出决算总表
5. 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 2017年部门决算相关信息统计表
收入支出决算表 | |||
公开01表 | |||
部门:重庆市九龙坡区人民政府办公室 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 |
财政拨款收入 | 4,160.05 | 一般公共服务支出 | 3,771.61 |
上级补助收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
经营收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
社会保障和就业支出 | 298.49 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 73.24 | ||
节能环保支出 | 0.00 | ||
城乡社区支出 | 0.00 | ||
农林水支出 | 0.00 | ||
交通运输支出 | 0.00 | ||
资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
商业服务业等支出 | 0.00 | ||
金融支出 | 0.00 | ||
援助其他地区支出 | 0.00 | ||
国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
住房保障支出 | 79.52 | ||
粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
债务还本支出 | 0.00 | ||
债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 4,160.05 | 本年支出合计 | 4,222.87 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 342.62 | 年末结转和结余 | 279.80 |
总计 | 4,502.67 | 总计 | 4,502.67 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:重庆市九龙坡区人民政府办公室 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合 计 | 4,160.05 | 4,160.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,708.79 | 3,708.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,708.79 | 3,708.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,026.53 | 1,026.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,395.12 | 2,395.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010307 | 法制建设 | 131.99 | 131.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 155.16 | 155.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 298.49 | 298.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 266.38 | 266.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 147.28 | 147.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.55 | 80.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.55 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 32.11 | 32.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 32.11 | 32.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 73.24 | 73.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 73.24 | 73.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 79.52 | 79.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 79.52 | 79.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 57.83 | 57.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 21.69 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:重庆市九龙坡区人民政府办公室 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | 4,222.87 | 1,764.93 | 2,457.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,771.61 | 1,313.67 | 2,457.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,771.61 | 1,313.67 | 2,457.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,026.53 | 1,026.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,457.94 | 0.00 | 2,457.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010307 | 法制建设 | 131.99 | 131.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 155.16 | 155.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 298.49 | 298.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 266.38 | 266.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 147.28 | 147.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.55 | 80.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.55 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 32.11 | 32.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 32.11 | 32.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 73.24 | 73.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 73.24 | 73.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 79.52 | 79.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 79.52 | 79.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 57.83 | 57.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 21.69 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | |||||
公开04表 | |||||
部门:重庆市九龙坡区人民政府办公室 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 |
一般公共预算财政拨款 | 4,160.05 | 一般公共服务支出 | 3,771.61 | 3,771.61 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
社会保障和就业支出 | 298.49 | 298.49 | 0.00 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 73.24 | 73.24 | 0.00 | ||
节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
住房保障支出 | 79.52 | 79.52 | 0.00 | ||
粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 4,160.05 | 本年支出合计 | 4,222.87 | 4,222.87 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 342.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 279.80 | 279.80 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 342.62 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
总计 | 4,502.67 | 总计 | 4,502.67 | 4,502.67 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:重庆市九龙坡区人民政府办公室 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合 计 | 4,222.87 | 1,764.93 | 2,457.94 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,771.61 | 1,313.67 | 2,457.94 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,771.61 | 1,313.67 | 2,457.94 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,026.53 | 1,026.53 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,457.94 | 0.00 | 2,457.94 | ||
2010307 | 法制建设 | 131.99 | 131.99 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 155.16 | 155.16 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 298.49 | 298.49 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 266.38 | 266.38 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 147.28 | 147.28 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.55 | 80.55 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.55 | 38.55 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 32.11 | 32.11 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 32.11 | 32.11 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 73.24 | 73.24 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 73.24 | 73.24 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 39.69 | 39.69 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.94 | 8.94 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 79.52 | 79.52 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 79.52 | 79.52 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 57.83 | 57.83 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 21.69 | 21.69 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:重庆市九龙坡区人民政府办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 959.85 | 302 | 商品和服务支出 | 529.25 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 298.88 | 30201 | 办公费 | 68.13 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 244.55 | 30202 | 印刷费 | 17.09 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 27.94 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 56.32 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.04 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.55 | 30207 | 邮电费 | 25.54 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 38.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 213.04 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 275.83 | 30211 | 差旅费 | 81.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 147.28 | 30213 | 维修(护)费 | 1.37 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.67 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 32.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.55 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 16.92 | 30218 | 专用材料费 | 2.72 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 84.07 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 57.83 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 60.98 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 21.69 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 38.47 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 145.69 | ||||||
人员经费合计 | 1,235.68 | 公用经费合计 | 529.25 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门:重庆市九龙坡区人民政府办公室 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
部门决算相关信息统计表 | ||||
公开08表 | ||||
编制单位:重庆市九龙坡区人民政府办公室 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 529.25 |
(一)支出合计 | 78.50 | 84.91 | (一)行政单位 | 529.25 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 32.76 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 39.50 | 38.47 | ||
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
(2)公务用车运行维护费 | 39.50 | 38.47 | (一)车辆数合计(辆) | 13.00 |
3.公务接待费 | 39.00 | 13.68 | 1.部级领导干部用车 | 0.00 |
(1)国内接待费 | 39.00 | 13.68 | 2.一般公务用车 | 8.00 |
其中:外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 0.00 |
(二)相关统计数 | — | — | 5.其他用车 | 5.00 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 4.00 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 0.00 |
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 6.00 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 0.00 |
3.公务用车购置数(辆) | — | 0.00 | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | 8.00 | ||
5.国内公务接待批次(个) | — | 55.00 | ||
其中:外事接待批次(个) | — | 0.00 | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | 719.00 | ||
其中:外事接待人次(人) | — | 0.00 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 0.00 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 0.00 | ||
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |